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文档简介

1、县供销社内部审计工作总结6月和12月进行了两次经济效益审计,由财务主管领导,县社区财务审计股领导,资产公司协助。年初围绕各单位与县区签订的目标责任书,对9个基层社区和6个直属企业进行了经济效益审计。围绕扭亏为盈,我们采取“四查四看”的方法,即检查原始凭证是否真实合法;检查收入,看是否有遗漏的收入;检查账簿,看会计是否准确和真实;检查货币资金,看看它们是否使用得当。通过经济效益审计,达到促进企业加强管理、降低成本、提高管理水平、实现效益最大化的目的。同时,为各单位法定代表人开展年度经营业绩考核提供了可靠依据,使内部审计更好地服务于供销合作社改革发展的大局。多年来,我们一直坚持经济责任审计,如“离

2、职必须审计”和“离职后检查”。今年对xx公司古城供销合作社法定代表人及xx公司财务经理进行了审计。在对古城供销合作社的审计中,审计组对原集体经营遗留的商品和低值易耗品进行了全面清查,落实了责任人。县工会的业务单位、财务单位和资产公司组织工会人员和管理人员对低值易耗品和积压商品进行了现场定价,追回现金6500元。通过经济责任审计,不仅实现了对企业管理者任职期间绩效的客观评价,促进了企业加强和改进管理,保证了社会资产的保值增值,而且为人事部门考核和聘用干部提供了参考。根据实际情况和存在的问题,我们开展了审计调查和专项审计。主要是资金管理和合同费用收取的审核。在审计过程中,发现资本运作不合理,在4万元的期限内收回资金;发现不合理支出11120元,及时落实责任,为企业挽回不必要的损失;旺季结束后,两家农业公司立即进行了现场审计。发现赊销金额很大,有些欠款超过了赊销期。有人建议公司人员应该全力以赴还债。xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上,遵循“依法审计、服务大局、突出重点、突出重点、求真务实”的工作原则,立足供销社改革发展的实际,以加强社会所有制企业管理、提高经济效益为重点,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,围绕以下几个方面开展工作。36360.43433434446(一)提高认识,加强领导,重视内部审计工作基础设施,不断提高审计人员素质(二)积极探索审计新规律,改

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