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文档简介

1、中山桑芭丝服装有限公司编号:s-qp-02质量记录控制程序版本/修改状态:a。程序文件生效日期:2003年2月26页码:第1页,共3页拟制:朱文君审核:批准:1 .目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性,监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作,为管理评审和质量改进提供依据。2 .适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3 .职责3.1 总经办文控员负责所有质量记录表格(正本)的编号和保存。3.2 各部门负责人或经上级指定的人员,负责本部门质量记录的控制。4 .工作程序4.1 质量记录空白表单的编制4.1.1 各部门根据工作需要,可自行编制质量记录空白表单草案,由文控员

2、依据文件与资料控制程序编码。4.2 质量记录空白表单的审批4.2.1 工厂部质量记录表单草案,需由本部门主管初审,工厂部负责人中审,总经办终审;4.2.2 其他部门质量记录表单草案,需由本部门初审,总经办终审;4.2.3 终审后的质量记录表单,经管理者代表核准后,通知文控员生效施行。4.3 质量记录空白表单的管理4.3.1 文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内,并按文件与资料控制程序做好发放和回收管理。4.3.2 质量记录表单的修改,按照文件与资料控制程序的规定执行4.4 质量记录的填写要求4.4.1 质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写,一般不准用铅笔及红 字

3、书写(入库单、出货单除外)。4.4.2 填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上划“ /”符号。4.4.3 要求字迹清晰,即时填写,内容真实,不得更改。4.4.4 发生填写错误必须更改时,应在需修改的内容上划单线,将修正后的内容 清楚地写在旁边,并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间,不得用涂改的方式进行更改。4.4.5 传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5 记录的审核4.5.1 记录完成后,按规定将记录送交相应的主管审核,审核日期须明了。4.5.2 审核的重点:内容是否正确无误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,是否易认。4.6 质量记录的管理4.6.1 质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员,负责规定质量记录的传 递,并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理,编制目录,装订成册。4.6.2 所有质量记录的收集应定期进行,必要时可以随时收集。4.6.3 记录的保存期限,在质量记录表单目录表中予以规定。超过保管期限 仍需留用的,应另夹另柜存放并标识。4.6.4 质量记录应妥善保存,并由指定人员管理,以防止损坏、变质和丢失。4.6.5 因工作需要查阅记录,应先经记录保管部门负责人同意,查阅时,应保持编号:s-qp-02版/修:a/0页码:第3页,共3

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