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文档简介

1、出入库管理规定范文 出入库旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。 第一章 总则 第一条 为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。 第二章 日常管理 第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。 第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。 第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。 第三章 物资入库、存放管理 第五条

2、物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。 第六条 随物资配带的各种文件、资料经登记后参照档案管理办法进行管理。 第四章 物资出库管理 第七条 各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。 第八条 物资领用部门或领用人需填写物资领用单,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。 第九条 物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的领用单上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。 第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严禁

3、一次性领用,一次性出库。 第十一条 物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。 解释权 第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门 公司名称 20xx年1月1日 采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。 当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等

4、情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。 确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 按收货仓库管理流程进行

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