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泓域咨询MACRO/ 光纤激光器项目立项申请报告光纤激光器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9285.23万元,同比增长29.03%(2089.18万元)。其中,主营业业务光纤激光器生产及销售收入为8506.06万元,占营业总收入的91.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2380.74万元,较去年同期相比增长442.78万元,增长率22.85%;实现净利润1785.55万元,较去年同期相比增长228.73万元,增长率14.69%。二、项目概况(一)项目名称光纤激光器项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18676.00平方米(折合约28.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.80%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度171.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18676.00平方米,建筑物基底占地面积9487.41平方米,总建筑面积25399.36平方米,其中:规划建设主体工程15908.15平方米,项目规划绿化面积1862.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费1742.06万元。(七)节能分析“光纤激光器项目建设项目”,年用电量1094860.90千瓦时,年总用水量4943.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.98吨标准煤/年。达产年综合节能量35.88吨标准煤/年,项目总节能率21.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6818.17万元,其中:固定资产投资4805.08万元,占项目总投资的70.47%;流动资金2013.09万元,占项目总投资的29.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13481.00万元,总成本费用10301.09万元,税金及附加127.34万元,利润总额3179.91万元,利税总额3745.86万元,税后净利润2384.93万元,达产年纳税总额1360.93万元;达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.94%,投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区光纤激光器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区光纤激光器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“光纤激光器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额1360.93万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.94%,全部投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18676.0028.00亩1.1容积率1.361.2建筑系数50.80%1.3投资强度万元/亩171.611.4基底面积平方米9487.411.5总建筑面积平方米25399.361.6绿化面积平方米1862.28绿化率7.33%2总投资万元6818.172.1固定资产投资万元4805.082.1.1土建工程投资万元1806.002.1.1.1土建工程投资占比万元26.49%2.1.2设备投资万元1742.062.1.2.1设备投资占比25.55%2.1.3其它投资万元1257.022.1.3.1其它投资占比18.44%2.1.4固定资产投资占比70.47%2.2流动资金万元2013.092.2.1流动资金占比29.53%3收入万元13481.004总成本万元10301.095利润总额万元3179.916净利润万元2384.937所得税万元1.368增值税万元438.619税金及附加万元127.3410纳税总额万元1360.9311利税总额万元3745.8612投资利润率46.64%13投资利税率54.94%14投资回报率34.98%15回收期年4.3616设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1094860.9018年用水量立方米4943.0119总能耗吨标准煤134.9820节能率21.64%21节能量吨标准煤35.8822员工数量人184第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.80%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度171.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6707.606707.6015908.1515908.151244.251.1主要生产车间4024.564024.569544.899544.89771.431.2辅助生产车间2146.432146.435090.615090.61398.161.3其他生产车间536.61536.61922.67922.6774.662仓储工程1423.111423.116169.296169.29350.932.1成品贮存355.78355.781542.321542.3287.732.2原料仓储740.02740.023208.033208.03182.482.3辅助材料仓库327.32327.321418.941418.9480.713供配电工程75.9075.9075.9075.904.863.1供配电室75.9075.9075.9075.904.864给排水工程87.2887.2887.2887.284.344.1给排水87.2887.2887.2887.284.345服务性工程901.30901.30901.30901.3051.275.1办公用房472.21472.21472.21472.2126.755.2生活服务429.09429.09429.09429.0924.596消防及环保工程254.26254.26254.26254.2616.276.1消防环保工程254.26254.26254.26254.2616.277项目总图工程37.9537.9537.9537.9597.707.1场地及道路硬化2387.91496.97496.977.2场区围墙496.972387.912387.917.3安全保卫室37.9537.9537.9537.958绿化工程1039.3436.38合计9487.4125399.3625399.361806.00六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4640.58万元,占计划投资的68.06%。其中:完成固定资产投资3396.55万元,占总投资的73.19%;完成流动资金投资1244.03,占总投资的26.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4640.581.1完成比例68.06%2完成固定资产投资万元3396.552.1完成比例73.19%3完成流动资金投资万元1244.033.1完成比例26.81%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元618.072工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元144.323企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元46.474品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元89.355其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元37.276职工工资总额万元6853.46五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4805.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1806.001742.06171.614805.081.1工程费用万元1806.001742.068866.551.1.1建筑工程费用万元1806.001806.0026.49%1.1.2设备购置及安装费万元1742.061742.0625.55%1.2工程建设其他费用万元1257.021257.0218.44%1.2.1无形资产万元530.00530.001.3预备费万元727.02727.021.3.1基本预备费万元309.87309.871.3.2涨价预备费万元417.15417.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4805.084805.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2013.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8866.554271.737460.278866.558866.558866.551.1应收账款万元2659.961063.991861.982659.962659.962659.961.2存货万元3989.951595.982792.963989.953989.953989.951.2.1原辅材料万元1196.98478.79837.891196.981196.981196.981.2.2燃料动力万元59.8523.9441.8959.8559.8559.851.2.3在产品万元1835.38734.151284.761835.381835.381835.381.2.4产成品万元897.74359.10628.42897.74897.74897.741.3现金万元2216.64886.651551.652216.642216.642216.642流动负债万元6853.462741.384797.426853.466853.466853.462.1应付账款万元6853.462741.384797.426853.466853.466853.463流动资金万元2013.09805.241409.162013.092013.092013.094铺底流动资金万元671.02268.41469.72671.02671.02671.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6818.17万元,其中:固定资产投资4805.08万元,占项目总投资的70.47%;流动资金2013.09万元,占项目总投资的29.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1806.00万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费1742.06万元,占项目总投资的25.55%;其它投资1257.02万元,占项目总投资的18.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4805.08+2013.09=6818.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4805.0870.47%1.1项目建设投资万元4805.0870.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2013.0929.53%3总投资万元万元6818.17二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5392.40万元,总成本13587.15万元,利润总额-8194.75万元,净利润95.76万元,增值税175.44万元,税金及附加-6146.06万元,所得税-2048.69万元;第二年收入9436.70万元,总成本20515.36万元,利润总额-11078.66万元,净利润-8309.00万元,增值税307.03万元,税金及附加111.55万元,所得税-2769.66万元;第三年生产负荷100%,收入13481.00万元,总成本10301.09万元,利润总额3179.91万元,净利润2384.93万元,增值税438.61万元,税金及附加127.34万元,所得税794.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13481.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=438.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5392.409436.7013481.0013481.0013481.001.1光纤激光器万元5392.409436.7013481.0013481.0013481.002现价增加值万元1725.573019.744313.924

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