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泓域咨询MACRO/ 履带挖掘机项目立项申请报告履带挖掘机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9742.09万元,同比增长17.48%(1449.85万元)。其中,主营业业务履带挖掘机生产及销售收入为8145.95万元,占营业总收入的83.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2263.80万元,较去年同期相比增长169.61万元,增长率8.10%;实现净利润1697.85万元,较去年同期相比增长229.73万元,增长率15.65%。二、项目概况(一)项目名称履带挖掘机项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积19956.64平方米(折合约29.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度186.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19956.64平方米,建筑物基底占地面积10205.83平方米,总建筑面积32529.32平方米,其中:规划建设主体工程21314.95平方米,项目规划绿化面积2375.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费1526.48万元。(七)节能分析“履带挖掘机项目建设项目”,年用电量1050028.23千瓦时,年总用水量12343.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.10吨标准煤/年。达产年综合节能量45.71吨标准煤/年,项目总节能率25.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7285.12万元,其中:固定资产投资5566.32万元,占项目总投资的76.41%;流动资金1718.80万元,占项目总投资的23.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15527.00万元,总成本费用11809.44万元,税金及附加141.36万元,利润总额3717.56万元,利税总额4371.69万元,税后净利润2788.17万元,达产年纳税总额1583.52万元;达产年投资利润率51.03%,投资利税率60.01%,投资回报率38.27%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位282个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区履带挖掘机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区履带挖掘机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“履带挖掘机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位282个,达产年纳税总额1583.52万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.03%,投资利税率60.01%,全部投资回报率38.27%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19956.6429.92亩1.1容积率1.631.2建筑系数51.14%1.3投资强度万元/亩186.041.4基底面积平方米10205.831.5总建筑面积平方米32529.321.6绿化面积平方米2375.51绿化率7.30%2总投资万元7285.122.1固定资产投资万元5566.322.1.1土建工程投资万元2872.412.1.1.1土建工程投资占比万元39.43%2.1.2设备投资万元1526.482.1.2.1设备投资占比20.95%2.1.3其它投资万元1167.432.1.3.1其它投资占比16.02%2.1.4固定资产投资占比76.41%2.2流动资金万元1718.802.2.1流动资金占比23.59%3收入万元15527.004总成本万元11809.445利润总额万元3717.566净利润万元2788.177所得税万元1.638增值税万元512.779税金及附加万元141.3610纳税总额万元1583.5211利税总额万元4371.6912投资利润率51.03%13投资利税率60.01%14投资回报率38.27%15回收期年4.1116设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1050028.2318年用水量立方米12343.2319总能耗吨标准煤130.1020节能率25.25%21节能量吨标准煤45.7122员工数量人282第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度186.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7215.527215.5221314.9521314.952070.371.1主要生产车间4329.314329.3112788.9712788.971283.631.2辅助生产车间2308.972308.976820.786820.78662.521.3其他生产车间577.24577.241236.271236.27124.222仓储工程1530.871530.877289.347289.34514.932.1成品贮存382.72382.721822.341822.34128.732.2原料仓储796.05796.053790.463790.46267.762.3辅助材料仓库352.10352.101676.551676.55118.433供配电工程81.6581.6581.6581.656.493.1供配电室81.6581.6581.6581.656.494给排水工程93.8993.8993.8993.895.804.1给排水93.8993.8993.8993.895.805服务性工程969.55969.55969.55969.5568.495.1办公用房484.42484.42484.42484.4233.315.2生活服务485.13485.13485.13485.1329.816消防及环保工程273.52273.52273.52273.5221.746.1消防环保工程273.52273.52273.52273.5221.747项目总图工程40.8240.8240.8240.82143.427.1场地及道路硬化2574.88462.07462.077.2场区围墙462.072574.882574.887.3安全保卫室40.8240.8240.8240.828绿化工程1176.3541.17合计10205.8332529.3232529.322872.41六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4032.97万元,占计划投资的55.36%。其中:完成固定资产投资2647.44万元,占总投资的65.64%;完成流动资金投资1385.53,占总投资的34.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4032.971.1完成比例55.36%2完成固定资产投资万元2647.442.1完成比例65.64%3完成流动资金投资万元1385.533.1完成比例34.36%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员282人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元993.792工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元259.063企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元68.604品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元119.555其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元105.286职工工资总额万元9859.30五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5566.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2872.411526.48186.045566.321.1工程费用万元2872.411526.4811578.101.1.1建筑工程费用万元2872.412872.4139.43%1.1.2设备购置及安装费万元1526.481526.4820.95%1.2工程建设其他费用万元1167.431167.4316.02%1.2.1无形资产万元572.36572.361.3预备费万元595.07595.071.3.1基本预备费万元289.14289.141.3.2涨价预备费万元305.93305.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5566.325566.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1718.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11578.105490.716776.2711578.1011578.1011578.101.1应收账款万元3473.431563.042431.403473.433473.433473.431.2存货万元5210.152344.573647.105210.155210.155210.151.2.1原辅材料万元1563.04703.371094.131563.041563.041563.041.2.2燃料动力万元78.1535.1754.7178.1578.1578.151.2.3在产品万元2396.671078.501677.672396.672396.672396.671.2.4产成品万元1172.28527.53820.601172.281172.281172.281.3现金万元2894.531302.542026.172894.532894.532894.532流动负债万元9859.304436.696901.519859.309859.309859.302.1应付账款万元9859.304436.696901.519859.309859.309859.303流动资金万元1718.80773.461203.161718.801718.801718.804铺底流动资金万元572.93257.82401.05572.93572.93572.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7285.12万元,其中:固定资产投资5566.32万元,占项目总投资的76.41%;流动资金1718.80万元,占项目总投资的23.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2872.41万元,占项目总投资的39.43%;设备购置费1526.48万元,占项目总投资的20.95%;其它投资1167.43万元,占项目总投资的16.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5566.32+1718.80=7285.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5566.3276.41%1.1项目建设投资万元5566.3276.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1718.8023.59%3总投资万元万元7285.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6987.15万元,总成本2734.76万元,利润总额4252.39万元,净利润107.52万元,增值税230.75万元,税金及附加3189.29万元,所得税1063.10万元;第二年收入10868.90万元,总成本3770.12万元,利润总额7098.78万元,净利润5324.09万元,增值税358.94万元,税金及附加122.90万元,所得税1774.69万元;第三年生产负荷100%,收入15527.00万元,总成本11809.44万元,利润总额3717.56万元,净利润2788.17万元,增值税512.77万元,税金及附加141.36万元,所得税929.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15527.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6987.1510868.9015527.0015527.0015527.001.1履带挖掘机万元6987.1510868.9015527.0015527.0015527.002现价增加值万元2235.893478.054968.644968.6

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