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泓域咨询MACRO/ 地震检波器投资项目立项申请报告地震检波器投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7118.67万元,同比增长19.99%(1185.97万元)。其中,主营业业务地震检波器生产及销售收入为6195.69万元,占营业总收入的87.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1756.21万元,较去年同期相比增长222.02万元,增长率14.47%;实现净利润1317.16万元,较去年同期相比增长253.33万元,增长率23.81%。二、项目概况(一)项目名称地震检波器投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积21263.96平方米(折合约31.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度173.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21263.96平方米,建筑物基底占地面积10740.43平方米,总建筑面积26367.31平方米,其中:规划建设主体工程16621.74平方米,项目规划绿化面积1342.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1799.60万元。(七)节能分析“地震检波器投资项目建设项目”,年用电量925782.35千瓦时,年总用水量8374.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.50吨标准煤/年。达产年综合节能量34.20吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6915.95万元,其中:固定资产投资5543.29万元,占项目总投资的80.15%;流动资金1372.66万元,占项目总投资的19.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10268.00万元,总成本费用8005.94万元,税金及附加122.50万元,利润总额2262.06万元,利税总额2696.57万元,税后净利润1696.55万元,达产年纳税总额1000.02万元;达产年投资利润率32.71%,投资利税率38.99%,投资回报率24.53%,全部投资回收期5.58年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区地震检波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区地震检波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“地震检波器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1000.02万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.71%,投资利税率38.99%,全部投资回报率24.53%,全部投资回收期5.58年,固定资产投资回收期5.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21263.9631.88亩1.1容积率1.241.2建筑系数50.51%1.3投资强度万元/亩173.881.4基底面积平方米10740.431.5总建筑面积平方米26367.311.6绿化面积平方米1342.45绿化率5.09%2总投资万元6915.952.1固定资产投资万元5543.292.1.1土建工程投资万元2288.502.1.1.1土建工程投资占比万元33.09%2.1.2设备投资万元1799.602.1.2.1设备投资占比26.02%2.1.3其它投资万元1455.192.1.3.1其它投资占比21.04%2.1.4固定资产投资占比80.15%2.2流动资金万元1372.662.2.1流动资金占比19.85%3收入万元10268.004总成本万元8005.945利润总额万元2262.066净利润万元1696.557所得税万元1.248增值税万元312.019税金及附加万元122.5010纳税总额万元1000.0211利税总额万元2696.5712投资利润率32.71%13投资利税率38.99%14投资回报率24.53%15回收期年5.5816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时925782.3518年用水量立方米8374.4319总能耗吨标准煤114.5020节能率21.65%21节能量吨标准煤34.2022员工数量人217第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度173.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7593.487593.4816621.7416621.741586.921.1主要生产车间4556.094556.099973.049973.04983.891.2辅助生产车间2429.912429.915318.965318.96507.811.3其他生产车间607.48607.48964.06964.0695.222仓储工程1611.061611.066334.626334.62439.842.1成品贮存402.76402.761583.651583.65109.962.2原料仓储837.75837.753294.003294.00228.722.3辅助材料仓库370.54370.541456.961456.96101.163供配电工程85.9285.9285.9285.926.713.1供配电室85.9285.9285.9285.926.714给排水工程98.8198.8198.8198.816.004.1给排水98.8198.8198.8198.816.005服务性工程1020.341020.341020.341020.3470.855.1办公用房527.06527.06527.06527.0637.635.2生活服务493.28493.28493.28493.2839.136消防及环保工程287.84287.84287.84287.8422.486.1消防环保工程287.84287.84287.84287.8422.487项目总图工程42.9642.9642.9642.96120.087.1场地及道路硬化2915.80565.28565.287.2场区围墙565.282915.802915.807.3安全保卫室42.9642.9642.9642.968绿化工程1017.8135.62合计10740.4326367.3126367.312288.50六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4881.25万元,占计划投资的70.58%。其中:完成固定资产投资3329.33万元,占总投资的68.21%;完成流动资金投资1551.92,占总投资的31.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4881.251.1完成比例70.58%2完成固定资产投资万元3329.332.1完成比例68.21%3完成流动资金投资万元1551.923.1完成比例31.79%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元748.562工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元180.983企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元55.104品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元89.285其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元47.346职工工资总额万元6784.57五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5543.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2288.501799.60173.885543.291.1工程费用万元2288.501799.608157.231.1.1建筑工程费用万元2288.502288.5033.09%1.1.2设备购置及安装费万元1799.601799.6026.02%1.2工程建设其他费用万元1455.191455.1921.04%1.2.1无形资产万元598.21598.211.3预备费万元856.98856.981.3.1基本预备费万元496.78496.781.3.2涨价预备费万元360.20360.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元5543.295543.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1372.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8157.234124.814954.498157.238157.238157.231.1应收账款万元2447.171590.661957.742447.172447.172447.171.2存货万元3670.752385.992936.603670.753670.753670.751.2.1原辅材料万元1101.22715.80880.981101.221101.221101.221.2.2燃料动力万元55.0635.7944.0555.0655.0655.061.2.3在产品万元1688.551097.551350.841688.551688.551688.551.2.4产成品万元825.92536.85660.74825.92825.92825.921.3现金万元2039.311325.551631.452039.312039.312039.312流动负债万元6784.574409.975427.666784.576784.576784.572.1应付账款万元6784.574409.975427.666784.576784.576784.573流动资金万元1372.66892.231098.131372.661372.661372.664铺底流动资金万元457.55297.41366.04457.55457.55457.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6915.95万元,其中:固定资产投资5543.29万元,占项目总投资的80.15%;流动资金1372.66万元,占项目总投资的19.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2288.50万元,占项目总投资的33.09%;设备购置费1799.60万元,占项目总投资的26.02%;其它投资1455.19万元,占项目总投资的21.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5543.29+1372.66=6915.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5543.2980.15%1.1项目建设投资万元5543.2980.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1372.6619.85%3总投资万元万元6915.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6674.20万元,总成本3814.91万元,利润总额2859.29万元,净利润109.39万元,增值税202.81万元,税金及附加2144.47万元,所得税714.82万元;第二年收入8214.40万元,总成本4515.35万元,利润总额3699.05万元,净利润2774.29万元,增值税249.61万元,税金及附加115.01万元,所得税924.76万元;第三年生产负荷100%,收入10268.00万元,总成本8005.94万元,利润总额2262.06万元,净利润1696.55万元,增值税312.01万元,税金及附加122.50万元,所得税565.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=312.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6674.208214.4010268.0010268.0010268.001.1地震检波器万元6674.208214.4010268.0010268.0010268.002现价增加值万元2135.742628.6132

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