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泓域咨询MACRO/ 新建数码望远镜项目立项申请报告新建数码望远镜项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9259.96万元,同比增长19.45%(1507.72万元)。其中,主营业业务数码望远镜生产及销售收入为7690.59万元,占营业总收入的83.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2014.15万元,较去年同期相比增长497.86万元,增长率32.83%;实现净利润1510.61万元,较去年同期相比增长181.15万元,增长率13.63%。二、项目概况(一)项目名称新建数码望远镜项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积20663.66平方米(折合约30.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.73%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度163.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20663.66平方米,建筑物基底占地面积11722.49平方米,总建筑面积24589.76平方米,其中:规划建设主体工程19390.31平方米,项目规划绿化面积1904.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2541.80万元。(七)节能分析“新建数码望远镜项目建设项目”,年用电量639129.93千瓦时,年总用水量7198.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.16吨标准煤/年。达产年综合节能量30.78吨标准煤/年,项目总节能率24.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6548.18万元,其中:固定资产投资5063.99万元,占项目总投资的77.33%;流动资金1484.19万元,占项目总投资的22.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14288.00万元,总成本费用10985.56万元,税金及附加137.32万元,利润总额3302.44万元,利税总额3895.27万元,税后净利润2476.83万元,达产年纳税总额1418.44万元;达产年投资利润率50.43%,投资利税率59.49%,投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园数码望远镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园数码望远镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建数码望远镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1418.44万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.43%,投资利税率59.49%,全部投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20663.6630.98亩1.1容积率1.191.2建筑系数56.73%1.3投资强度万元/亩163.461.4基底面积平方米11722.491.5总建筑面积平方米24589.761.6绿化面积平方米1904.57绿化率7.75%2总投资万元6548.182.1固定资产投资万元5063.992.1.1土建工程投资万元1877.412.1.1.1土建工程投资占比万元28.67%2.1.2设备投资万元2541.802.1.2.1设备投资占比38.82%2.1.3其它投资万元644.782.1.3.1其它投资占比9.85%2.1.4固定资产投资占比77.33%2.2流动资金万元1484.192.2.1流动资金占比22.67%3收入万元14288.004总成本万元10985.565利润总额万元3302.446净利润万元2476.837所得税万元1.198增值税万元455.519税金及附加万元137.3210纳税总额万元1418.4411利税总额万元3895.2712投资利润率50.43%13投资利税率59.49%14投资回报率37.82%15回收期年4.1416设备数量台(套)11917年用电量千瓦时639129.9318年用水量立方米7198.2619总能耗吨标准煤79.1620节能率24.98%21节能量吨标准煤30.7822员工数量人259第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.73%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度163.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8287.808287.8019390.3119390.311628.481.1主要生产车间4972.684972.6811634.1911634.191009.661.2辅助生产车间2652.102652.106204.906204.90521.111.3其他生产车间663.02663.021124.641124.6497.712仓储工程1758.371758.373379.643379.64206.432.1成品贮存439.59439.59844.91844.9151.612.2原料仓储914.35914.351757.411757.41107.342.3辅助材料仓库404.43404.43777.32777.3247.483供配电工程93.7893.7893.7893.786.443.1供配电室93.7893.7893.7893.786.444给排水工程107.85107.85107.85107.855.764.1给排水107.85107.85107.85107.855.765服务性工程1113.641113.641113.641113.6468.025.1办公用房476.34476.34476.34476.3431.795.2生活服务637.30637.30637.30637.3039.376消防及环保工程314.16314.16314.16314.1621.596.1消防环保工程314.16314.16314.16314.1621.597项目总图工程46.8946.8946.8946.89-108.287.1场地及道路硬化3270.54687.15687.157.2场区围墙687.153270.543270.547.3安全保卫室46.8946.8946.8946.898绿化工程1399.1248.97合计11722.4924589.7624589.761877.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3630.65万元,占计划投资的55.45%。其中:完成固定资产投资2223.92万元,占总投资的61.25%;完成流动资金投资1406.73,占总投资的38.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3630.651.1完成比例55.45%2完成固定资产投资万元2223.922.1完成比例61.25%3完成流动资金投资万元1406.733.1完成比例38.75%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1027.662工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元236.553企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元69.864品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元118.735其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.315.3年工资额万元83.376职工工资总额万元8077.21五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5063.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1877.412541.80163.465063.991.1工程费用万元1877.412541.809561.401.1.1建筑工程费用万元1877.411877.4128.67%1.1.2设备购置及安装费万元2541.802541.8038.82%1.2工程建设其他费用万元644.78644.789.85%1.2.1无形资产万元294.38294.381.3预备费万元350.40350.401.3.1基本预备费万元206.23206.231.3.2涨价预备费万元144.17144.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5063.995063.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1484.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9561.405752.498406.429561.409561.409561.401.1应收账款万元2868.421577.632294.742868.422868.422868.421.2存货万元4302.632366.453442.104302.634302.634302.631.2.1原辅材料万元1290.79709.931032.631290.791290.791290.791.2.2燃料动力万元64.5435.5051.6364.5464.5464.541.2.3在产品万元1979.211088.571583.371979.211979.211979.211.2.4产成品万元968.09532.45774.47968.09968.09968.091.3现金万元2390.351314.691912.282390.352390.352390.352流动负债万元8077.214442.476461.778077.218077.218077.212.1应付账款万元8077.214442.476461.778077.218077.218077.213流动资金万元1484.19816.301187.351484.191484.191484.194铺底流动资金万元494.73272.10395.78494.73494.73494.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6548.18万元,其中:固定资产投资5063.99万元,占项目总投资的77.33%;流动资金1484.19万元,占项目总投资的22.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1877.41万元,占项目总投资的28.67%;设备购置费2541.80万元,占项目总投资的38.82%;其它投资644.78万元,占项目总投资的9.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5063.99+1484.19=6548.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5063.9977.33%1.1项目建设投资万元5063.9977.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1484.1922.67%3总投资万元万元6548.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7858.40万元,总成本6372.17万元,利润总额1486.23万元,净利润112.72万元,增值税250.53万元,税金及附加1114.67万元,所得税371.56万元;第二年收入11430.40万元,总成本8751.60万元,利润总额2678.80万元,净利润2009.10万元,增值税364.41万元,税金及附加126.38万元,所得税669.70万元;第三年生产负荷100%,收入14288.00万元,总成本10985.56万元,利润总额3302.44万元,净利润2476.83万元,增值税455.51万元,税金及附加137.32万元,所得税825.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14288.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=455.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7858.4011430.4014288.0014288.0014288.001.1数码望远镜万元7858.4011430.4014288.0014288.0014288.002现价增加值万元2514.693657.734572.164572.1

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