品保工作工作总结范本_第1页
品保工作工作总结范本_第2页
品保工作工作总结范本_第3页
品保工作工作总结范本_第4页
品保工作工作总结范本_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2013年年终工作总结 2014年工作计划报告人:陈亮部门:品保部时间:2014-1-12第一页,共二十八页。总结序言来料质量情况 ISO质量体系运行计划成品抽检情况客户投诉情况2013年内部异常处理情况ISO/TS质量体系运行情况品管制度、流程建设并执行质量检验标准完善品质管理指标人员培训、质量成本的管理实验室事项,人员管理、上级交办事项二、2014年工作计划一、2013年年终工作总结部门组织构架(现阶段)出货检验情况第二页,共二十八页。总结序言 时光飞逝,转眼间2013年又临近尾声;是该总结下今年工作中的得失,今年在公司及部门领导的指导下,品保工作逐步完善,并取得了一定成效;作为公司产品全

2、面质量控制的职能部门,品保部全体成员始终保持团队精神,努力在自己的岗位上做好品质把关工作,并且坚持贯彻ISO标准化质量管理体系的要求;同时,工作中也存在许多不足的地方。现将品保部工作分为以下几块进行总结:原材料进厂检验、供应商质量管理、制程过程质量控制、成品检测、出货检验、ISO质量体系运行等。第三页,共二十八页。现阶段部门人员的组织构架第四页,共二十八页。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Total合格率(%)98.95%99.17%99.48%99.03%99.48%99.23%99.22%99.52%99.68%99.66 %99.92%99.96%99.44%不

3、良批数199111581217117838128进料总批数180710902135154715271559218722922218241841552373253082013年目标(%)98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%来料质量状况注释:合格物料包括:特采、让步接收。 不合格物料包括:挑选使用、加工使用、到厂返工。第五页,共二十八页。2013年来料不良十大供应商统计第六页,共二十八页。工作成绩:1.2013年度最低达成率99.45%比2012年度平均达成率高出近%;2.随着进料检验人员工作职责的明确(

4、华伟担当SQE角色),各项检验规范、培训计划的完善提升检验人员的检验手法,每月误检率小于每月2件,品质记录更加完善。工作问题1:SQE对供应商的管理还处于模糊阶段,往往供应商提供的物料因同一不良原因有连续或累加超过三批或更多的不良批次,仅仅是对问题起到了反馈作用,实际上没有监督控制。虽有采取8D异常报告跟踪但缺乏验证环节。问题1解决方案:增加专业 SQE工程师对供应商进行管理,辅导、考核,通过对供应商体系的审核和质量改善活动跟踪和异常情况的处理,来稳定来料的品质。3.今年在抽样方式由105E变为1916后,更是加强了在进料检验的异常情况处置的等级标准,使进料异常的处置非常有时效性。第七页,共二

5、十八页。工作问题2:进料检验部门面临新老交接的问题,对于进料检验的流程性是否会得到正确的保持,检验及抽样的手法是否具备专业性,对于常见来料问题的掌控以及环保检测标准及相关测试报告的收集是否可以顺利展开都还需要逐步的把新人带出来,并做到胜任。问题2解决方案:后续针对于新人交接会制定专门的确认流程,内部也制定出了年度教育训练计划表对各单位都有排布有针对性的培训,并部门会在14年度做成部门所有人员的技能一览表,以方便人员列管。工作问题3:问题3解决方案:IQC检验规范更新不及时,部分检验规范参数不够明细。造成检验员判定意识模糊。已和RD就评估报告的明确性和及时性达成一致,当检验人员对于检验标准的判断

6、模糊时,可及时和CE进行沟通协调,并严格执行无评估报告不检验来料的要求。第八页,共二十八页。工作问题4:来料检验现有仪器对物料检验项目力度不够,一些特定参数任然无法测试,如光敏感应特性,我们还是用传统方式检验多次因检验结果与供应商不符退料造成误检误判。问题4解决方案:后续多了解同行业检验经验从中提取部分,对于特定材料可与供应商品质检验人员到厂做培训,将误检率降至最低。来料检验困扰:1.站在进检材料控制及物料管控角度,先进新出的管理仓库做的不是很好,这就给进料检验员带来了工作上的困扰,如对过期材料的复检,变更材料及标签材料是否堪用的判定等。2.进料检验区域,待检区域的仓库区域划分不是很明确,物料

7、暂置区摆放混乱,无法根据标示找到对应的待检品。第九页,共二十八页。FQC cable 不良率分析图第十页,共二十八页。FQC 二科不良率分析图第十一页,共二十八页。FQC 三科不良率分析图第十二页,共二十八页。三科别FQC达成率完成情况图示:三科别的FQC送检批次比对三科别的FQC抽检合格率比对目标值:98.8%2022/9/1713第十三页,共二十八页。1.线束13年度共计检验批次29680批,不良批次198批,通过率为99.3%,很好的达成了全年的目标管控98.8%。工作问题1:由于制程前端未控制好,很多问题得等到成品检测时才发现,但为时已晚,需批量返工,造成人工浪费。1.梳理流程制定巡检

8、作业检验规范,流程中包括,检验频率、检验点检项目(如员工工艺、量测方法和方式、仪器点检项目确认等),后续严格按照该程序执行。工作成绩:问题1解决方案:第十四页,共二十八页。工作问题2:CABLE连续5个月未能达成FQC抽检合格率。问题2解决方案:生产单位针对于CABLE淡季的品质控制需要做提前量的安排。工作问题3:问题3解决方案:FQC重复批退的频次偏高。上升异常单的处置层级,请生产单位对此类问题作出处罚条例,今年会做重点改善效果追踪。第十五页,共二十八页。内部制程异常分析图表:项目数量比例内部异常发出总数443异常回复措施回收数37785.1%未回复措施6614.9%项目数量比例异常回复措施

9、回收数354回复措施有效30494.9%措施无效505.1%注释:涉及有改善内容的异常单列入措施验证统计,针对相同问题有在发生的情况定义为措施无效。 第十六页,共二十八页。月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12月Total合格率99.86%99.92%99.87%99.96%100%100%100%99.92%100%100%100%99.97%99.95%不良批数31310002000111出货总批数222013202334241922551696274325122908279730202968261722013年目标99.8%99.8%99.8%99

10、.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%OQC出货合格率注释:OQC的工作职责有别于FQC,其重点确认的内容为包装的内外标示一致和数量的核对。 第十七页,共二十八页。月份退货批次OQC重点退货不良问题说明问题定位3月3都来自康硕客户的短装投诉。仓库分箱4月1出货检验时发现样品组出货产品条码标签客户料号错误,错打为DEFC11619006,正确的应是DEFC1619006。条码标签打印错8月2出墨西哥产品唛头数量与实际产品料号不符。仓库分箱12月1出货检验X13J80-1965-HF4000PCS/1箱产品时发现箱内混有80PCS X13J

11、80-1964-HF料号产品。仓库分箱2013年度完成OQC合格率的目标设定,下半年3起异常的实绩明显优于上半年的8起异常。明年努力完成全年设定的新目标!工作总结:OQC数据总结2022/9/1718第十八页,共二十八页。客户投诉情况(重要及重复发生类客诉列举)月份重复发生次数客诉问题 简述2月份2次佳世达客诉端子扩孔4月份3次反折PIN的方向反(基准PIN的左右PIN位搞反)。7月份5次产品整体反向不良8月份1次SPG焊点漏焊接不良12月份1次康硕客户投诉“1289”料号有绞线错误的不良问题13年度客诉总次数63次投诉项目类分为3个,所占比例见下统计表:客诉问题总结:13年度的客诉件数较12

12、年度(76起)有进步(在客户别及销售额同比增加的情况下),但在重点不良的控制及客诉问题的掌控上仍有不足之处,导致今年的客诉产生的赔付金额增加,此点需要总结分析,并进行改善。2022/9/1719第十九页,共二十八页。ISO质量体系运行情况:工作成绩:今年各体系的运行在2次内审改善后有进一步的完善 程序及流程管理文件的编制。文控中心及各部分的运行也有顺利通过对应的外部审核。通过多年的体系运行,公司无论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展,但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题,主要表现在以下几个方面:工作问题:1.二级体系文件过于简略,对于许多实质性问题一笔带过。(如:产品可追

13、溯性的办法定义简略,很多细节性问题未描述清楚,如对应的追踪流程及表单的关联性等)后期可以从两个方面进行调整:1.修改程序文件对于细节性问题详细描述; 2.可以新建三级文件产品可追溯性管理办法进行细节性描述。问题1解决方案:上述一个列子,可能每个部门程序文件都可能存在同样的问题。第二十页,共二十八页。工作问题2:工作中存在随心所欲,按经验做事,不按流程作业等状况经常发生。问题2解决方案:工作问题3:问题3解决方案:1.行政制定体系文件教育培训,对二三级文件相关人员进行培训。2.品管部制定体系奖罚制度及成立体系监督小组对各部门体系运行情况进行督查每周进行通报处理。各部三级记录文件出现无法引索、无审批或审批权限等问题、无受控发行。品管部制定体系奖罚制度及成立体系监督小组对各部门体系运行情况进行督查每周进行通报处理。14年度肩负ISO9001的内审改善推动体系不断完善及制定QC080000的推行计划职责,在体系上要做的事项会进行对应细致规划。第二十一页,共二十八页。2014年工作计划第二十二页,共二十八页。ISO9001-2008的体系的PDCA推行& QC080000推行计划书的完成2014

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论