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文档简介

1、某某集团有限公司监事会审计委员会工作条例第一章 总则第一条为了明确监事会审计委员会(以下简称“委员会”)的职责,强化对集团公司董事会、经理层的监督,完善公司治理机构,根据中华人民共和国公司法、集团公司章程、集团公司监事会议事规则及其他有关规定制订本实施条例。第二条委员会是集团公司监事会的专门工作机构,向监事会负责并报告工作,在监事会的领导下负责审核集团公司的财务信息,披露、审查内部控制制度及其它专项审计。第二章审计委员会的组织机构第三条委员会由三到五名成员组成,其中至少有一名成员为专业会计人士。委员会设主任委员一名,由监事会主席担任。所有成员由监事会聘任或解聘,董事会成员、集团公司总经理、副总

2、经理、财务负责人不得聘为委员会成员,监事会成员可以兼任委员会成员。第四条委员会成员应具备以下条件:1 、熟悉国家有关法律、法规,具有财务、会计、审计等方面的专业知识和技能,熟悉公司的经营管理。2、遵守诚信原则,廉洁自律,忠于职守,为维护公司和股东的利益积极开展工作。3、具有较强的综合分析和判断能力,能处理复杂的财务及经营方面的问题,并具备独立工作的能力。第五条委员聘期由监事会确定,一般不超过三年,期满可以续聘。聘期内若有委员不能履行其责、或违反有关规定,监事会可以解聘。期间如有委员因各种原因不再担任委员 会成员,由监事会根据有关规定补足人数。第六条委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工

3、作联络和会议组织等工 作。第三章审计委员会及委员的职责第七条委员会的主要职责是:1 、提议聘请或更换外部审计机构;2 、监督公司的内部审计制度及其实施;3 、负责内部审计与外部审计之间的沟通;4 、审核公司的财务信息及其披露;5 、审查公司内部控制制度;6 、对公司有关机构、人员遵守法律、法规、公司章程及各项制度情况进行监督检查;7 、公司监事会交办的其他事宜,董事会授权处理的其它事项。第八条委员会主任应依法履行下列职责:1 、召集、主持委员会会议;2 、审定、签署委员会的报告;3 、检查委员会决议和建议的执行情况;4 、代表委员会向监事会报告工作;5 、应当由委员会主任履行的其他职责。主任因

4、故不能履行职责时,由其指定一名委员会其他成员代行其职权。第九条委员会委员应当履行以下义务:1 、依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责,维护公司利益;2 、除依照法律规定或监事会同意外,不得披露公司秘密;3 、对向监事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。第十条委员会在履行职权时,应对发现的问题采取以下措施:1 、口头或书面通知,要求予以纠正;2 、要求公司职能部门进行核实;3 、对严重违规的高级管理人员,经监事会向董事会提出罢免或解聘的建议,或经监事会向出资人提出罢免或解聘的建议。第四章 委员会的工作方式和决策程序第十一条委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容,会议可采取

5、多种方式召开,如传真方式等。定期会议每年召开4 次,分别在每季度召开,主要是复核公司的季报、中报、年报。临时会议根据工作需要不定时召开,主要指有下列情况发生时:4 、公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程,严重损害公司利益时;5 、委员会对某些重大事项认为需要聘请外部机构提出专业意见时;6 、委员会主任认为必要时。第十二条审计工作组负责做好委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料。第十三条委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面资料呈报监事会讨论。第十四条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,临时会议可以采取通讯表决的方式召开。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行,每名委员有一票的表决权,会议作出的决议,必须经全体委员过半数以上通过。第十五条委员会会议应有会议记录,并由出席会议的委员签名,记录由审计工作组保存。第十六条委员会通过的议案及表决结果,应以书面形式呈报集团公司监事会。委员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。第五章附则第十七条本条例自监事会决议通过之日起实施。第十八条本条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公

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