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文档简介

1、xx公司半导体硅片项目立项申请报告一、项目提出的理由半导体硅片又称硅晶圆片,是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。硅片是以硅为材料制造的片状物体,直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格。受终端半导体市场需求上行影响,全球半导体晶圆制造产能也随之提升,2018年全球硅晶圆产能为1945万片/月,预计到2022年全球硅晶圆产能将上升至2391万片/月,较2018年增长22.93%,年复合增长率为5.3%。进入到21世纪以来,全球单晶硅片行业的发展经历兴盛低迷再度崛起。兴盛期间,行业市场规模曾经超过100亿美元,而在下游需求不振的影响下,单晶硅

2、片价格屡屡下滑,行业规模不断下降,且本已进入众多企业研发范畴的18英寸单晶硅片技术也因此而搁浅。2017年以来,行业下游市场需求提升,行业销量逐渐上升,2019年全球硅晶圆市场销售额出现小幅下滑至112亿美元,同比减少约2%,但整体表现相对稳定。5G/AI/IoT开启第四次工业革新,云计算数据量和终端电子产品需求大幅增加,2020年硅片行业将重拾增长。从行业价格的维度来看,全球半导体硅片价格在2008年受金融危机影响,价格呈断崖式下跌,在2016年达到近十年以来的低谷。从2016年开始半导体硅片价格步入复苏通道,且上涨势头强劲,从2016年的0.67美元/平方英寸逐渐上涨至2019年的0.95

3、美元/平方英寸。由于半导硅片企业在上一个行业低谷中纷纷减产,而新产线的达成一般至少要两年时间,短期内半导体硅片产能无法快速提升。芯片企业选择接受逐渐上涨的硅片价格而避免缺少原材料带来的机会成本。因此,目前的半导体硅片市场还处于紧平衡状态,半导体硅片进一步涨价的趋势将延续。中国大陆从建厂高峰逐渐跨越至扩产的时期到来,2017至2020年中国大陆拟新建晶圆厂占全球42%;2020年开始随着建设逐渐完成,设备搬入产线,晶圆厂开始进入试产到扩产的阶段,未来5年,中国晶圆产能将迎来突破性的快速提升。大硅片供给量增速低于需求量增速,国内芯片制造商在大规模扩产下急需补足硅片来源,为国产硅片制造商带来机遇。国

4、内芯片扩产需要大量硅片:2017至2020年,中国芯片产能将从276万片/月增长至460万片/月,年复合增长率18.5%,增速高于全球平均水平。大硅片产量将供不应求:硅片生产线的建设周期较长,一般为2-3年,意味着在未来的一段时间内大硅片产能不具备快速提升的基础,使得大硅片市场供不应求;预测未来3-5年内全球12英寸硅片的供给和需求依旧存在缺口,并且缺口会随着半导体周期的景气程度回暖而越来越大,至2022年将会有100万片/月的缺口。12英寸大硅片需求量快速增长,受益于半导体高端需求拉动,依照全球产值划分,12英寸硅片产能占比64%、8英寸占比28%12英寸大硅片主要用于90nm以下制程的集成

5、电路芯片,例如逻辑芯片(GPA、CPU、FGPA)、存储芯片(SSD、DRAM)等先进制程的芯片,因此直接受益于智能手机、计算机、云计算、人工智能等终端半导体产品技术升级的需求拉动。二、项目及性质1、项目名称:半导体硅片项目2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:林xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积193333.00约290亩1.1总建筑面积362074.63容积率1.871.2基底面积119866.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩325.462总投资万元125133.892.1建设投资万

6、元97489.382.1.1工程费用万元83456.662.1.2工程建设其他费用万元10823.952.1.3预备费万元3208.772.2建设期利息万元2731.612.3流动资金万元24912.903资金筹措万元125133.893.1自筹资金万元69386.593.2银行贷款万元55747.304营业收入万元215000.00正常运营年份5总成本费用万元168285.616利润总额万元45600.877净利润万元34200.658所得税万元11400.229增值税万元9279.3210税金及附加万元1113.5211纳税总额万元21793.0612工业增加值万元73037.7613盈亏

7、平衡点万元78095.08产值14回收期年5.95含建设期24个月15财务内部收益率20.92%所得税后16财务净现值万元44206.00所得税后三、项目建设单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、投资原则1、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求

8、,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。3、坚持开放发展。充分利用国内外两个市场和资源,本着互利共赢,坚持引进来和走出去并重,引资和引技引智并举,加快产业全球布局和国际交流合作,形成新的比较优势。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约290亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。2、项目建成后,形成年产xx半导体硅片的经营能力。3、本期项目建筑面积362074.63,其中:生产工程226787.33,仓储工程71200.67,行政办公

9、及生活服务设施39490.03,公共工程24596.60。六、项目定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则,采取强制与激励相结合方式,从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资97489.38万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安

10、装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计83456.66万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为42678.26万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为38587.63万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2190.77万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为10823.95万元。3、预备费本期项目预备费为3208.77万元。

11、(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款55747.30万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2731.61万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为24912.90万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财

12、务估算,项目总投资125133.89万元,其中:建设投资97489.38万元,占项目总投资的77.91%;建设期利息2731.61万元,占项目总投资的2.18%;流动资金24912.90万元,占项目总投资的19.91%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资125133.89万元,其中申请银行长期贷款55747.30万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):215000.00万元。2、综合总成本费用(TC):168285.61万元。3、净利润(NP):34200.65万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.95年。2

13、、财务内部收益率:20.92%。3、财务净现值:44206.00万元。十、投资建议(一)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划,在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理,在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(二)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度,加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才。(三)加强组织领导,落实目标责

14、任从全局和战略高度,深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义,切实把产业改革发展作为工作重要领域,加强规划实施组织领导和部门配合,落实工作责任,把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系,综合运用经济、市场等各种手段,形成合力,协同推进规划实施。(四)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级。(五)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力,支持企业发展名牌产品和创品牌活动,进一步加强对产业企业知识产权

15、创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规,研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略,建立产业企业知识产权预警机制,积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资125133.89100.00%1.1建设投资97489.3877.91%1.1.1工程费用83456.6666.69%1.1.1.1建筑工程费42678.2634.11%1.1.1.2设备购置费38587.6330.84%1.1.1.3安装工程费2190.771.75%1.1.2工程建设其他费用10823.958.65%1.1.

16、2.1土地出让金5837.114.66%1.1.2.2其他前期费用4986.843.99%1.2.3预备费3208.772.56%1.2.3.1基本预备费1631.101.30%1.2.3.2涨价预备费1577.671.26%1.2建设期利息2731.612.18%1.3流动资金24912.9019.91%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00150500.00182750.00215000.00215000.00215000.00215000.00215000.00215000.002增值税0.00

17、7279.678839.609279.329279.329279.329279.329279.329279.322.1销项税0.0019565.0023757.5027950.0027950.0027950.0027950.0027950.0027950.002.2进项税0.0012285.3314917.9018670.6818670.6818670.6818670.6818670.6818670.683税金及附加0.00873.561060.751113.521113.521113.521113.521113.521113.523.1城市维护建设税0.00509.58618.77649.5

18、5649.55649.55649.55649.55649.553.2教育费附加0.00218.39265.19278.38278.38278.38278.38278.38278.383.3地方教育附加0.00145.59176.79185.59185.59185.59185.59185.59185.59综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0094502.51114753.05135003.59135003.59135003.59135003.59135003.59135003.592工资及福利费0.0066

19、34.596634.596634.596634.596634.596634.596634.596634.593修理费0.002432.212432.212432.212432.212432.212432.212432.212432.214其他费用0.0016237.9716237.9716237.9716237.9716237.9716237.9716237.9716237.974.1其他制造费用0.001318.851318.851318.851318.851318.851318.851318.851318.854.2其他管理费用0.001330.561330.561330.561330.5

20、61330.561330.561330.561330.564.3其他营业费用0.0013588.5613588.5613588.5613588.5613588.5613588.5613588.5613588.565经营成本0.00119807.28140057.82160308.36160308.36160308.36160308.36160308.36160308.366折旧费0.005128.895128.895128.895128.895128.895128.895128.895128.897摊销费0.00116.74116.74116.74116.74116.74116.74116.7

21、4116.748利息支出0.002731.622731.622731.622731.622731.622731.622731.622731.629总成本费用0.00127784.53148035.07168285.61168285.61168285.61168285.61168285.61168285.619.1其中:固定成本0.0026647.4326647.4326647.4326647.4326647.4326647.4326647.4326647.439.2可变成本0.00101137.10121387.64141638.18141638.18141638.18141638.18141638.18141638.18项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00150500.00182750.00215000.00215000.00215000.00215000.00215000.00NaN1.1营业收入0.000.00150500.00182750.00215000.00215000.00215000.00215000.00215000.00215000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出48744.6948744.69138119.871

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