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泓域咨询MACRO/ LED荧光粉项目立项申请报告LED荧光粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14260.46平方米(折合约21.38亩),其中:净用地面积14260.46平方米(红线范围折合约21.38亩)。项目规划总建筑面积22246.32平方米,其中:规划建设主体工程16394.13平方米,计容建筑面积22246.32平方米;预计建筑工程投资1983.20万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED荧光粉,根据市场情况,预计年产值12190.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3666.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1983.201296.96171.513666.881.1工程费用万元1983.201296.969178.521.1.1建筑工程费用万元1983.201983.2039.56%1.1.2设备购置及安装费万元1296.961296.9625.87%1.2工程建设其他费用万元386.72386.727.71%1.2.1无形资产万元162.11162.111.3预备费万元224.61224.611.3.1基本预备费万元100.09100.091.3.2涨价预备费万元124.52124.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元3666.883666.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1346.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9178.525320.556394.709178.529178.529178.521.1应收账款万元2753.561652.131927.492753.562753.562753.561.2存货万元4130.332478.202891.234130.334130.334130.331.2.1原辅材料万元1239.10743.46867.371239.101239.101239.101.2.2燃料动力万元61.9537.1743.3761.9561.9561.951.2.3在产品万元1899.951139.971329.971899.951899.951899.951.2.4产成品万元929.32557.59650.53929.32929.32929.321.3现金万元2294.631376.781606.242294.632294.632294.632流动负债万元7832.274699.365482.597832.277832.277832.272.1应付账款万元7832.274699.365482.597832.277832.277832.273流动资金万元1346.25807.75942.371346.251346.251346.254铺底流动资金万元448.75269.25314.12448.75448.75448.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5013.13万元,其中:固定资产投资3666.88万元,占项目总投资的73.15%;流动资金1346.25万元,占项目总投资的26.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1983.20万元,占项目总投资的39.56%;设备购置费1296.96万元,占项目总投资的25.87%;其它投资386.72万元,占项目总投资的7.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3666.88+1346.25=5013.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5013.13136.71%136.71%100.00%2项目建设投资万元3666.88100.00%100.00%73.15%2.1工程费用万元3280.1689.45%89.45%65.43%2.1.1建筑工程费万元1983.2054.08%54.08%39.56%2.1.2设备购置及安装费万元1296.9635.37%35.37%25.87%2.2工程建设其他费用万元162.114.42%4.42%3.23%2.2.1无形资产万元162.114.42%4.42%3.23%2.3预备费万元224.616.13%6.13%4.48%2.3.1基本预备费万元100.092.73%2.73%2.00%2.3.2涨价预备费万元124.523.40%3.40%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3666.88100.00%100.00%73.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1346.2536.71%36.71%26.85%7铺底流动资金万元448.7512.24%12.24%8.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.24%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度171.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6577.596577.5916394.1316394.131607.641.1主要生产车间3946.553946.559836.489836.48996.741.2辅助生产车间2104.832104.835246.125246.12514.441.3其他生产车间526.21526.21950.86950.8696.462仓储工程1395.531395.533803.923803.92271.292.1成品贮存348.88348.88950.98950.9867.822.2原料仓储725.68725.681978.041978.04141.072.3辅助材料仓库320.97320.97874.90874.9062.403供配电工程74.4374.4374.4374.435.973.1供配电室74.4374.4374.4374.435.974给排水工程85.5985.5985.5985.595.344.1给排水85.5985.5985.5985.595.345服务性工程883.83883.83883.83883.8363.035.1办公用房451.49451.49451.49451.4934.155.2生活服务432.34432.34432.34432.3428.376消防及环保工程249.33249.33249.33249.3320.006.1消防环保工程249.33249.33249.33249.3320.007项目总图工程37.2137.2137.2137.21-25.857.1场地及道路硬化2399.83466.67466.677.2场区围墙466.672399.832399.837.3安全保卫室37.2137.2137.2137.218绿化工程1022.3735.78合计9303.5222246.3222246.321983.20(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1296.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量567202.39千瓦时,折合69.71吨标准煤。2、项目年总用水量6818.61立方米,折合0.58吨标准煤。3、“LED荧光粉项目投资建设项目”,年用电量567202.39千瓦时,年总用水量6818.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.29吨标准煤/年。达产年综合节能量28.71吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“LED荧光粉项目”主要从事LED荧光粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED荧光粉项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,

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