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泓域咨询MACRO/ 紧密气流纺投资建设项目立项申请紧密气流纺投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33470.06平方米(折合约50.18亩),其中:净用地面积33470.06平方米(红线范围折合约50.18亩)。项目规划总建筑面积36482.37平方米,其中:规划建设主体工程27764.98平方米,计容建筑面积36482.37平方米;预计建筑工程投资3192.85万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为紧密气流纺,根据市场情况,预计年产值19724.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9827.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3192.853686.62195.859827.751.1工程费用万元3192.853686.6214149.681.1.1建筑工程费用万元3192.853192.8526.37%1.1.2设备购置及安装费万元3686.623686.6230.44%1.2工程建设其他费用万元2948.282948.2824.35%1.2.1无形资产万元1640.611640.611.3预备费万元1307.671307.671.3.1基本预备费万元676.42676.421.3.2涨价预备费万元631.25631.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元9827.759827.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2281.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14149.686091.049059.6314149.6814149.6814149.681.1应收账款万元4244.901910.212971.434244.904244.904244.901.2存货万元6367.362865.314457.156367.366367.366367.361.2.1原辅材料万元1910.21859.591337.151910.211910.211910.211.2.2燃料动力万元95.5142.9866.8695.5195.5195.511.2.3在产品万元2928.991318.042050.292928.992928.992928.991.2.4产成品万元1432.66644.701002.861432.661432.661432.661.3现金万元3537.421591.842476.193537.423537.423537.422流动负债万元11868.015340.608307.6111868.0111868.0111868.012.1应付账款万元11868.015340.608307.6111868.0111868.0111868.013流动资金万元2281.671026.751597.172281.672281.672281.674铺底流动资金万元760.55342.25532.39760.55760.55760.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12109.42万元,其中:固定资产投资9827.75万元,占项目总投资的81.16%;流动资金2281.67万元,占项目总投资的18.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3192.85万元,占项目总投资的26.37%;设备购置费3686.62万元,占项目总投资的30.44%;其它投资2948.28万元,占项目总投资的24.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9827.75+2281.67=12109.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12109.42123.22%123.22%100.00%2项目建设投资万元9827.75100.00%100.00%81.16%2.1工程费用万元6879.4770.00%70.00%56.81%2.1.1建筑工程费万元3192.8532.49%32.49%26.37%2.1.2设备购置及安装费万元3686.6237.51%37.51%30.44%2.2工程建设其他费用万元1640.6116.69%16.69%13.55%2.2.1无形资产万元1640.6116.69%16.69%13.55%2.3预备费万元1307.6713.31%13.31%10.80%2.3.1基本预备费万元676.426.88%6.88%5.59%2.3.2涨价预备费万元631.256.42%6.42%5.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9827.75100.00%100.00%81.16%5建设期间费用万元6流动资金万元2281.6723.22%23.22%18.84%7铺底流动资金万元760.567.74%7.74%6.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.31%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度195.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15927.7915927.7927764.9827764.982672.921.1主要生产车间9556.679556.6716658.9916658.991657.211.2辅助生产车间5096.895096.898884.798884.79855.331.3其他生产车间1274.221274.221610.371610.37160.382仓储工程3379.303379.305666.305666.30396.722.1成品贮存844.83844.831416.581416.5899.182.2原料仓储1757.241757.242946.482946.48206.292.3辅助材料仓库777.24777.241303.251303.2591.253供配电工程180.23180.23180.23180.2314.203.1供配电室180.23180.23180.23180.2314.204给排水工程207.26207.26207.26207.2612.704.1给排水207.26207.26207.26207.2612.705服务性工程2140.232140.232140.232140.23149.855.1办公用房1057.261057.261057.261057.2660.025.2生活服务1082.971082.971082.971082.9778.876消防及环保工程603.77603.77603.77603.7747.566.1消防环保工程603.77603.77603.77603.7747.567项目总图工程90.1190.1190.1190.11-165.987.1场地及道路硬化6045.541339.471339.477.2场区围墙1339.476045.546045.547.3安全保卫室90.1190.1190.1190.118绿化工程1853.6264.88合计22528.7036482.3736482.373192.85(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3686.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量411467.86千瓦时,折合50.57吨标准煤。2、项目年总用水量9121.27立方米,折合0.78吨标准煤。3、“紧密气流纺投资建设项目投资建设项目”,年用电量411467.86千瓦时,年总用水量9121.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.35吨标准煤/年。达产年综合节能量18.99吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“紧密气流纺投资建设项目”主要从事紧密气流纺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性紧密气流纺投资建设项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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