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泓域咨询MACRO/ 伺服电机项目立项申请报告伺服电机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4494.54万元,同比增长18.39%(698.21万元)。其中,主营业业务伺服电机生产及销售收入为4156.11万元,占营业总收入的92.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1085.90万元,较去年同期相比增长225.42万元,增长率26.20%;实现净利润814.43万元,较去年同期相比增长126.67万元,增长率18.42%。二、项目概况(一)项目名称伺服电机项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15567.78平方米(折合约23.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度178.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15567.78平方米,建筑物基底占地面积9301.75平方米,总建筑面积22728.96平方米,其中:规划建设主体工程16698.92平方米,项目规划绿化面积1288.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1762.19万元。(七)节能分析“伺服电机项目建设项目”,年用电量896165.12千瓦时,年总用水量3638.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.45吨标准煤/年。达产年综合节能量45.11吨标准煤/年,项目总节能率28.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5161.24万元,其中:固定资产投资4170.16万元,占项目总投资的80.80%;流动资金991.08万元,占项目总投资的19.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6940.00万元,总成本费用5484.05万元,税金及附加86.37万元,利润总额1455.95万元,利税总额1743.14万元,税后净利润1091.96万元,达产年纳税总额651.18万元;达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.77%,投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区伺服电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区伺服电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“伺服电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额651.18万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.77%,全部投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15567.7823.34亩1.1容积率1.461.2建筑系数59.75%1.3投资强度万元/亩178.671.4基底面积平方米9301.751.5总建筑面积平方米22728.961.6绿化面积平方米1288.37绿化率5.67%2总投资万元5161.242.1固定资产投资万元4170.162.1.1土建工程投资万元1612.082.1.1.1土建工程投资占比万元31.23%2.1.2设备投资万元1762.192.1.2.1设备投资占比34.14%2.1.3其它投资万元795.892.1.3.1其它投资占比15.42%2.1.4固定资产投资占比80.80%2.2流动资金万元991.082.2.1流动资金占比19.20%3收入万元6940.004总成本万元5484.055利润总额万元1455.956净利润万元1091.967所得税万元1.468增值税万元200.829税金及附加万元86.3710纳税总额万元651.1811利税总额万元1743.1412投资利润率28.21%13投资利税率33.77%14投资回报率21.16%15回收期年6.2316设备数量台(套)9617年用电量千瓦时896165.1218年用水量立方米3638.5419总能耗吨标准煤110.4520节能率28.79%21节能量吨标准煤45.1122员工数量人105第二章 建设背景一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度178.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6576.346576.3416698.9216698.921302.831.1主要生产车间3945.803945.8010019.3510019.35807.751.2辅助生产车间2104.432104.435343.655343.65416.911.3其他生产车间526.11526.11968.54968.5478.172仓储工程1395.261395.263919.533919.53222.402.1成品贮存348.81348.81979.88979.8855.602.2原料仓储725.54725.542038.162038.16115.652.3辅助材料仓库320.91320.91901.49901.4951.153供配电工程74.4174.4174.4174.414.753.1供配电室74.4174.4174.4174.414.754给排水工程85.5885.5885.5885.584.254.1给排水85.5885.5885.5885.584.255服务性工程883.67883.67883.67883.6750.145.1办公用房410.16410.16410.16410.1628.435.2生活服务473.51473.51473.51473.5128.556消防及环保工程249.29249.29249.29249.2915.916.1消防环保工程249.29249.29249.29249.2915.917项目总图工程37.2137.2137.2137.21-23.257.1场地及道路硬化2525.89391.41391.417.2场区围墙391.412525.892525.897.3安全保卫室37.2137.2137.2137.218绿化工程1001.3635.05合计9301.7522728.9622728.961612.08六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3499.49万元,占计划投资的67.80%。其中:完成固定资产投资2249.58万元,占总投资的64.28%;完成流动资金投资1249.91,占总投资的35.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3499.491.1完成比例67.80%2完成固定资产投资万元2249.582.1完成比例64.28%3完成流动资金投资万元1249.913.1完成比例35.72%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员105人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元289.862工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元86.773企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元31.144品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元41.645其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.655.3年工资额万元29.346职工工资总额万元3469.44五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4170.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1612.081762.19178.674170.161.1工程费用万元1612.081762.194460.521.1.1建筑工程费用万元1612.081612.0831.23%1.1.2设备购置及安装费万元1762.191762.1934.14%1.2工程建设其他费用万元795.89795.8915.42%1.2.1无形资产万元438.34438.341.3预备费万元357.55357.551.3.1基本预备费万元212.96212.961.3.2涨价预备费万元144.59144.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4170.164170.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金991.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4460.522537.734023.504460.524460.524460.521.1应收账款万元1338.16735.991070.521338.161338.161338.161.2存货万元2007.231103.981605.792007.232007.232007.231.2.1原辅材料万元602.17331.19481.74602.17602.17602.171.2.2燃料动力万元30.1116.5624.0930.1130.1130.111.2.3在产品万元923.33507.83738.66923.33923.33923.331.2.4产成品万元451.63248.39361.30451.63451.63451.631.3现金万元1115.13613.32892.101115.131115.131115.132流动负债万元3469.441908.192775.553469.443469.443469.442.1应付账款万元3469.441908.192775.553469.443469.443469.443流动资金万元991.08545.09792.86991.08991.08991.084铺底流动资金万元330.36181.70264.29330.36330.36330.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5161.24万元,其中:固定资产投资4170.16万元,占项目总投资的80.80%;流动资金991.08万元,占项目总投资的19.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1612.08万元,占项目总投资的31.23%;设备购置费1762.19万元,占项目总投资的34.14%;其它投资795.89万元,占项目总投资的15.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4170.16+991.08=5161.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4170.1680.80%1.1项目建设投资万元4170.1680.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元991.0819.20%3总投资万元万元5161.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3817.00万元,总成本7268.12万元,利润总额-3451.12万元,净利润75.53万元,增值税110.45万元,税金及附加-2588.34万元,所得税-862.78万元;第二年收入5552.00万元,总成本9872.27万元,利润总额-4320.27万元,净利润-3240.20万元,增值税160.66万元,税金及附加81.55万元,所得税-1080.07万元;第三年生产负荷100%,收入6940.00万元,总成本5484.05万元,利润总额1455.95万元,净利润1091.96万元,增值税200.82万元,税金及附加86.37万元,所得税363.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6940.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3817.005552.006940.006940.006940.001.1伺服电机万元3817.005552.006940.006940.006940.002现价增加值万元1221.441776.642220.8

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