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泓域咨询MACRO/ 玻璃工艺品投资项目立项申请报告玻璃工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12982.94万元,同比增长16.73%(1861.10万元)。其中,主营业业务玻璃工艺品生产及销售收入为10499.99万元,占营业总收入的80.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3249.67万元,较去年同期相比增长530.26万元,增长率19.50%;实现净利润2437.25万元,较去年同期相比增长486.94万元,增长率24.97%。二、项目概况(一)项目名称玻璃工艺品投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积49918.28平方米(折合约74.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.80%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度180.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49918.28平方米,建筑物基底占地面积36839.69平方米,总建筑面积50417.46平方米,其中:规划建设主体工程34551.30平方米,项目规划绿化面积2575.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费5097.29万元。(七)节能分析“玻璃工艺品投资项目建设项目”,年用电量1042623.92千瓦时,年总用水量14571.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.38吨标准煤/年。达产年综合节能量45.46吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16054.11万元,其中:固定资产投资13520.59万元,占项目总投资的84.22%;流动资金2533.52万元,占项目总投资的15.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19320.00万元,总成本费用15131.50万元,税金及附加269.00万元,利润总额4188.50万元,利税总额5035.22万元,税后净利润3141.38万元,达产年纳税总额1893.85万元;达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.36%,投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位288个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区玻璃工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区玻璃工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位288个,达产年纳税总额1893.85万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.36%,全部投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49918.2874.84亩1.1容积率1.011.2建筑系数73.80%1.3投资强度万元/亩180.661.4基底面积平方米36839.691.5总建筑面积平方米50417.461.6绿化面积平方米2575.86绿化率5.11%2总投资万元16054.112.1固定资产投资万元13520.592.1.1土建工程投资万元3590.082.1.1.1土建工程投资占比万元22.36%2.1.2设备投资万元5097.292.1.2.1设备投资占比31.75%2.1.3其它投资万元4833.222.1.3.1其它投资占比30.11%2.1.4固定资产投资占比84.22%2.2流动资金万元2533.522.2.1流动资金占比15.78%3收入万元19320.004总成本万元15131.505利润总额万元4188.506净利润万元3141.387所得税万元1.018增值税万元577.729税金及附加万元269.0010纳税总额万元1893.8511利税总额万元5035.2212投资利润率26.09%13投资利税率31.36%14投资回报率19.57%15回收期年6.6116设备数量台(套)16617年用电量千瓦时1042623.9218年用水量立方米14571.2119总能耗吨标准煤129.3820节能率25.61%21节能量吨标准煤45.4622员工数量人288第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.80%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度180.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26045.6626045.6634551.3034551.302706.331.1主要生产车间15627.4015627.4020730.7820730.781677.921.2辅助生产车间8334.618334.6111056.4211056.42866.031.3其他生产车间2083.652083.652003.982003.98162.382仓储工程5525.955525.9510313.0010313.00587.492.1成品贮存1381.491381.492578.252578.25146.872.2原料仓储2873.492873.495362.765362.76305.492.3辅助材料仓库1270.971270.972371.992371.99135.123供配电工程294.72294.72294.72294.7218.893.1供配电室294.72294.72294.72294.7218.894给排水工程338.93338.93338.93338.9316.894.1给排水338.93338.93338.93338.9316.895服务性工程3499.773499.773499.773499.77199.375.1办公用房1618.741618.741618.741618.7489.805.2生活服务1881.031881.031881.031881.03100.996消防及环保工程987.30987.30987.30987.3063.276.1消防环保工程987.30987.30987.30987.3063.277项目总图工程147.36147.36147.36147.36-143.837.1场地及道路硬化9312.011718.971718.977.2场区围墙1718.979312.019312.017.3安全保卫室147.36147.36147.36147.368绿化工程4047.80141.67合计36839.6950417.4650417.463590.08六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11323.34万元,占计划投资的70.53%。其中:完成固定资产投资7165.00万元,占总投资的63.28%;完成流动资金投资4158.34,占总投资的36.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11323.341.1完成比例70.53%2完成固定资产投资万元7165.002.1完成比例63.28%3完成流动资金投资万元4158.343.1完成比例36.72%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元896.002工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元277.313企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元75.274品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元120.485其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.795.3年工资额万元96.256职工工资总额万元9870.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13520.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3590.085097.29180.6613520.591.1工程费用万元3590.085097.2912403.571.1.1建筑工程费用万元3590.083590.0822.36%1.1.2设备购置及安装费万元5097.295097.2931.75%1.2工程建设其他费用万元4833.224833.2230.11%1.2.1无形资产万元2512.892512.891.3预备费万元2320.332320.331.3.1基本预备费万元1046.551046.551.3.2涨价预备费万元1273.781273.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元13520.5913520.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2533.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12403.577858.8611514.2312403.5712403.5712403.571.1应收账款万元3721.072232.642976.863721.073721.073721.071.2存货万元5581.613348.964465.295581.615581.615581.611.2.1原辅材料万元1674.481004.691339.591674.481674.481674.481.2.2燃料动力万元83.7250.2366.9883.7283.7283.721.2.3在产品万元2567.541540.522054.032567.542567.542567.541.2.4产成品万元1255.86753.521004.691255.861255.861255.861.3现金万元3100.891860.542480.713100.893100.893100.892流动负债万元9870.055922.037896.049870.059870.059870.052.1应付账款万元9870.055922.037896.049870.059870.059870.053流动资金万元2533.521520.112026.822533.522533.522533.524铺底流动资金万元844.50506.70675.60844.50844.50844.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16054.11万元,其中:固定资产投资13520.59万元,占项目总投资的84.22%;流动资金2533.52万元,占项目总投资的15.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3590.08万元,占项目总投资的22.36%;设备购置费5097.29万元,占项目总投资的31.75%;其它投资4833.22万元,占项目总投资的30.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13520.59+2533.52=16054.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13520.5984.22%1.1项目建设投资万元13520.5984.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2533.5215.78%3总投资万元万元16054.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11592.00万元,总成本3427.05万元,利润总额8164.95万元,净利润241.27万元,增值税346.63万元,税金及附加6123.71万元,所得税2041.24万元;第二年收入15456.00万元,总成本4339.48万元,利润总额11116.52万元,净利润8337.39万元,增值税462.18万元,税金及附加255.13万元,所得税2779.13万元;第三年生产负荷100%,收入19320.00万元,总成本15131.50万元,利润总额4188.50万元,净利润3141.38万元,增值税577.72万元,税金及附加269.00万元,所得税1047.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19320.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=577.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11592.0015456.0019320.0019320.0019320.001.1玻璃工艺品万元11592.0015456.0019320.0019320.0019320.002现价增加值万元3709.444945.926182.406182.406182.403增值税万

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