仓库物料报废处理管理规程确保所有报废品得到有效管制_第1页
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文档简介

1、 文件标题仓库物料报废处理管理规程制定部门生产部制定人制定日期 年 月 日审核部门管理者代表审核人审核日期 年 月 日批准部门总经理批准人批准日期 年 月 日颁发部门人事行政部页 码共3页生效日期 年 月 日受控印章发放部门发放编号1、目的为保障公司利益,确保报废品得到有效管制,特制定本制度。2、适用范围:本公司各生产车间、包装、检验、客退等作业中产生的报废品。3、职责:报废物料由生产车间或管理部门(采购、生产、仓库、研发、品质)提出报废申请;3.1.1、来料不良报废由采购部门提出报废申请;3.1.2、在制品报废的由生产部门提出报废申请;3.1.3、样品报废由研发部门提出报废申请;3.1.4、

2、试验用品、客退品由品质部门提出报废申请;3.1.5、呆滞品由仓库提出报废申请。各部门负责人对报废品的判定与确认。3.3仓库负责报废品的进、出、存管理;生产部统计负责对每周报废品的统计;财务负责报废品金额的核算。4、规程内容:4.1相关定义:报废品:废品是指物料、在制品(半成品)或成品,因具有严重缺陷,不可再修复,因而不可再使用或销售的,称为报废品。报废品退仓流程:生产车间或管理部门发现品质严重不良,自我判定应报废之产品应填写报废申请单并交部门主管审核,在报废单上写明物料名称、料号、数量、不良原因并予以标识,在报废申请单上签署处理意见,报总经理批准后实施处置。各管理部门持总经理批准的报废申请单,

3、将废品拉至不良品仓处置。报废品进仓前仓管首先对报废品摆放及标识情况进行检查,根据报废申请单核对实物,核对无误后,在报废申请单上签收并将退库物料存放在相应货位上。仓库保管员将报废品入库并输入计算机系统。4.2.5报废申请单一式二联,各管理部门保留存根联,仓库保留一份,保存2年。(产品有效期后1年)。4.2.6车间统计负责对报废品数据的收集,并登记在报废统计表中,以周为单位对报废数据进行统计、分析,并将报表发送给财务部。财务部收到车间统计发来的报废统计表后,对报废的金额进行核算。4.3对供应商零部件不良造成之报废,数量或不良率超出公司可接受范围的,需对供应商作相应的处罚或扣款处理。4.4各部门严把物料报废关,能返工、挑选回用的尽可能回用,将物料报废的损失减少到最低。4.5凡有批量物料报废、合格率低造成的物料报废均须进行分析,采取相应的纠正预防措施,做到“原因、责任、措施”三不放过。已办理报废的物料,各车间应及时或定期处理,不得长时间搁置堆放,占用空间或积压资金。4.7公司内部凡发生物料报废事项的,均

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