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泓域咨询MACRO/ 花式纱项目立项申请报告花式纱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35164.24平方米(折合约52.72亩),其中:净用地面积35164.24平方米(红线范围折合约52.72亩)。项目规划总建筑面积47471.72平方米,其中:规划建设主体工程34151.90平方米,计容建筑面积47471.72平方米;预计建筑工程投资4065.81万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为花式纱,根据市场情况,预计年产值15850.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8501.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4065.813653.17161.258501.101.1工程费用万元4065.813653.1712477.261.1.1建筑工程费用万元4065.814065.8140.03%1.1.2设备购置及安装费万元3653.173653.1735.96%1.2工程建设其他费用万元782.12782.127.70%1.2.1无形资产万元348.23348.231.3预备费万元433.89433.891.3.1基本预备费万元232.35232.351.3.2涨价预备费万元201.54201.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元8501.108501.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1656.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12477.266358.219427.3312477.2612477.2612477.261.1应收账款万元3743.182058.752807.383743.183743.183743.181.2存货万元5614.773088.124211.085614.775614.775614.771.2.1原辅材料万元1684.43926.441263.321684.431684.431684.431.2.2燃料动力万元84.2246.3263.1784.2284.2284.221.2.3在产品万元2582.791420.541937.102582.792582.792582.791.2.4产成品万元1263.32694.83947.491263.321263.321263.321.3现金万元3119.321715.622339.493119.323119.323119.322流动负债万元10820.285951.158115.2110820.2810820.2810820.282.1应付账款万元10820.285951.158115.2110820.2810820.2810820.283流动资金万元1656.98911.341242.741656.981656.981656.984铺底流动资金万元552.32303.78414.24552.32552.32552.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10158.08万元,其中:固定资产投资8501.10万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1656.98万元,占项目总投资的16.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4065.81万元,占项目总投资的40.03%;设备购置费3653.17万元,占项目总投资的35.96%;其它投资782.12万元,占项目总投资的7.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8501.10+1656.98=10158.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10158.08119.49%119.49%100.00%2项目建设投资万元8501.10100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元7718.9890.80%90.80%75.99%2.1.1建筑工程费万元4065.8147.83%47.83%40.03%2.1.2设备购置及安装费万元3653.1742.97%42.97%35.96%2.2工程建设其他费用万元348.234.10%4.10%3.43%2.2.1无形资产万元348.234.10%4.10%3.43%2.3预备费万元433.895.10%5.10%4.27%2.3.1基本预备费万元232.352.73%2.73%2.29%2.3.2涨价预备费万元201.542.37%2.37%1.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8501.10100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1656.9819.49%19.49%16.31%7铺底流动资金万元552.336.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.84%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度161.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19103.2819103.2834151.9034151.903217.511.1主要生产车间11461.9711461.9720491.1420491.141994.861.2辅助生产车间6113.056113.0510928.6110928.611029.601.3其他生产车间1528.261528.261980.811980.81193.052仓储工程4053.034053.038657.888657.88593.222.1成品贮存1013.261013.262164.472164.47148.312.2原料仓储2107.582107.584502.104502.10308.472.3辅助材料仓库932.20932.201991.311991.31136.443供配电工程216.16216.16216.16216.1616.663.1供配电室216.16216.16216.16216.1616.664给排水工程248.59248.59248.59248.5914.904.1给排水248.59248.59248.59248.5914.905服务性工程2566.922566.922566.922566.92175.885.1办公用房1266.731266.731266.731266.73101.905.2生活服务1300.191300.191300.191300.1996.936消防及环保工程724.14724.14724.14724.1455.826.1消防环保工程724.14724.14724.14724.1455.827项目总图工程108.08108.08108.08108.08-106.077.1场地及道路硬化6912.321160.831160.837.2场区围墙1160.836912.326912.327.3安全保卫室108.08108.08108.08108.088绿化工程2796.8297.89合计27020.2047471.7247471.724065.81(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3653.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量712603.43千瓦时,折合87.58吨标准煤。2、项目年总用水量14115.53立方米,折合1.21吨标准煤。3、“花式纱项目投资建设项目”,年用电量712603.43千瓦时,年总用水量14115.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.79吨标准煤/年。达产年综合节能量29.60吨标准煤/年,项目总节能率27.05%,能

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