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泓域咨询MACRO/ 包速食方便面项目立项申请报告包速食方便面项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53073.19平方米(折合约79.57亩),其中:净用地面积53073.19平方米(红线范围折合约79.57亩)。项目规划总建筑面积67402.95平方米,其中:规划建设主体工程47403.57平方米,计容建筑面积67402.95平方米;预计建筑工程投资5531.62万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为包速食方便面,根据市场情况,预计年产值17457.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15211.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5531.626604.75191.1715211.401.1工程费用万元5531.626604.7513488.931.1.1建筑工程费用万元5531.625531.6232.15%1.1.2设备购置及安装费万元6604.756604.7538.39%1.2工程建设其他费用万元3075.033075.0317.87%1.2.1无形资产万元1325.851325.851.3预备费万元1749.181749.181.3.1基本预备费万元985.24985.241.3.2涨价预备费万元763.94763.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元15211.4015211.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1993.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13488.937290.239663.0413488.9313488.9313488.931.1应收账款万元4046.682225.673237.344046.684046.684046.681.2存货万元6070.023338.514856.016070.026070.026070.021.2.1原辅材料万元1821.011001.551456.801821.011821.011821.011.2.2燃料动力万元91.0550.0872.8491.0591.0591.051.2.3在产品万元2792.211535.722233.772792.212792.212792.211.2.4产成品万元1365.75751.161092.601365.751365.751365.751.3现金万元3372.231854.732697.793372.233372.233372.232流动负债万元11495.556322.559196.4411495.5511495.5511495.552.1应付账款万元11495.556322.559196.4411495.5511495.5511495.553流动资金万元1993.381096.361594.701993.381993.381993.384铺底流动资金万元664.45365.45531.57664.45664.45664.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17204.78万元,其中:固定资产投资15211.40万元,占项目总投资的88.41%;流动资金1993.38万元,占项目总投资的11.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5531.62万元,占项目总投资的32.15%;设备购置费6604.75万元,占项目总投资的38.39%;其它投资3075.03万元,占项目总投资的17.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15211.40+1993.38=17204.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17204.78113.10%113.10%100.00%2项目建设投资万元15211.40100.00%100.00%88.41%2.1工程费用万元12136.3779.78%79.78%70.54%2.1.1建筑工程费万元5531.6236.36%36.36%32.15%2.1.2设备购置及安装费万元6604.7543.42%43.42%38.39%2.2工程建设其他费用万元1325.858.72%8.72%7.71%2.2.1无形资产万元1325.858.72%8.72%7.71%2.3预备费万元1749.1811.50%11.50%10.17%2.3.1基本预备费万元985.246.48%6.48%5.73%2.3.2涨价预备费万元763.945.02%5.02%4.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15211.40100.00%100.00%88.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1993.3813.10%13.10%11.59%7铺底流动资金万元664.464.37%4.37%3.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度191.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22326.0322326.0347403.5747403.574279.341.1主要生产车间13395.6213395.6228442.1428442.142653.191.2辅助生产车间7144.337144.3315169.1415169.141369.391.3其他生产车间1786.081786.082749.412749.41256.762仓储工程4736.784736.7812999.6012999.60853.482.1成品贮存1184.191184.193249.903249.90213.372.2原料仓储2463.132463.136759.796759.79443.812.3辅助材料仓库1089.461089.462989.912989.91196.303供配电工程252.63252.63252.63252.6318.663.1供配电室252.63252.63252.63252.6318.664给排水工程290.52290.52290.52290.5216.694.1给排水290.52290.52290.52290.5216.695服务性工程2999.962999.962999.962999.96196.965.1办公用房1602.051602.051602.051602.0583.665.2生活服务1397.911397.911397.911397.9182.076消防及环保工程846.31846.31846.31846.3162.516.1消防环保工程846.31846.31846.31846.3162.517项目总图工程126.31126.31126.31126.31-23.727.1场地及道路硬化8074.881712.711712.717.2场区围墙1712.718074.888074.887.3安全保卫室126.31126.31126.31126.318绿化工程3648.70127.70合计31578.5567402.9567402.955531.62(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6604.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1185583.99千瓦时,折合145.71吨标准煤。2、项目年总用水量15855.04立方米,折合1.35吨标准煤。3、“包速食方便面项目投资建设项目”,年用电量1185583.99千瓦时,年总用水量15855.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.06吨标准煤/年。达产年综合节能量51.67吨标准煤/年,项目总节能率21.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“包速食方便面项目”主要从事包速食方便面项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性包速食方便面项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区

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