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泓域咨询MACRO/ 银杏叶提取物投资建设项目立项申请银杏叶提取物投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11772.55平方米(折合约17.65亩),其中:净用地面积11772.55平方米(红线范围折合约17.65亩)。项目规划总建筑面积13302.98平方米,其中:规划建设主体工程10311.99平方米,计容建筑面积13302.98平方米;预计建筑工程投资1098.64万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为银杏叶提取物,根据市场情况,预计年产值6233.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3257.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1098.641509.04184.553257.311.1工程费用万元1098.641509.043988.341.1.1建筑工程费用万元1098.641098.6426.44%1.1.2设备购置及安装费万元1509.041509.0436.32%1.2工程建设其他费用万元649.63649.6315.63%1.2.1无形资产万元263.57263.571.3预备费万元386.06386.061.3.1基本预备费万元180.12180.121.3.2涨价预备费万元205.94205.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元3257.313257.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金897.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3988.342942.313886.553988.343988.343988.341.1应收账款万元1196.50717.90957.201196.501196.501196.501.2存货万元1794.751076.851435.801794.751794.751794.751.2.1原辅材料万元538.42323.05430.74538.42538.42538.421.2.2燃料动力万元26.9216.1521.5426.9226.9226.921.2.3在产品万元825.59495.35660.47825.59825.59825.591.2.4产成品万元403.82242.29323.06403.82403.82403.821.3现金万元997.09598.25797.67997.09997.09997.092流动负债万元3090.641854.382472.513090.643090.643090.642.1应付账款万元3090.641854.382472.513090.643090.643090.643流动资金万元897.70538.62718.16897.70897.70897.704铺底流动资金万元299.23179.54239.39299.23299.23299.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4155.01万元,其中:固定资产投资3257.31万元,占项目总投资的78.39%;流动资金897.70万元,占项目总投资的21.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1098.64万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费1509.04万元,占项目总投资的36.32%;其它投资649.63万元,占项目总投资的15.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3257.31+897.70=4155.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4155.01127.56%127.56%100.00%2项目建设投资万元3257.31100.00%100.00%78.39%2.1工程费用万元2607.6880.06%80.06%62.76%2.1.1建筑工程费万元1098.6433.73%33.73%26.44%2.1.2设备购置及安装费万元1509.0446.33%46.33%36.32%2.2工程建设其他费用万元263.578.09%8.09%6.34%2.2.1无形资产万元263.578.09%8.09%6.34%2.3预备费万元386.0611.85%11.85%9.29%2.3.1基本预备费万元180.125.53%5.53%4.34%2.3.2涨价预备费万元205.946.32%6.32%4.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3257.31100.00%100.00%78.39%5建设期间费用万元6流动资金万元897.7027.56%27.56%21.61%7铺底流动资金万元299.239.19%9.19%7.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.20%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度184.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5759.655759.6510311.9910311.99936.791.1主要生产车间3455.793455.796187.196187.19580.811.2辅助生产车间1843.091843.093299.843299.84299.771.3其他生产车间460.77460.77598.10598.1056.212仓储工程1221.991221.991944.141944.14128.452.1成品贮存305.50305.50486.04486.0432.112.2原料仓储635.43635.431010.951010.9566.792.3辅助材料仓库281.06281.06447.15447.1529.543供配电工程65.1765.1765.1765.174.843.1供配电室65.1765.1765.1765.174.844给排水工程74.9574.9574.9574.954.334.1给排水74.9574.9574.9574.954.335服务性工程773.93773.93773.93773.9351.135.1办公用房377.57377.57377.57377.5726.415.2生活服务396.36396.36396.36396.3626.976消防及环保工程218.33218.33218.33218.3316.236.1消防环保工程218.33218.33218.33218.3316.237项目总图工程32.5932.5932.5932.59-70.637.1场地及道路硬化2270.65438.58438.587.2场区围墙438.582270.652270.657.3安全保卫室32.5932.5932.5932.598绿化工程785.8227.50合计8146.6013302.9813302.981098.64(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1509.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量1381025.12千瓦时,折合169.73吨标准煤。2、项目年总用水量4065.98立方米,折合0.35吨标准煤。3、“银杏叶提取物投资建设项目投资建设项目”,年用电量1381025.12千瓦时,年总用水量4065.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.08吨标准煤/年。达产年综合节能量62.91吨标准煤/年,项目总节能率28.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“银杏叶提取物投资建设项目”主要从事银杏叶提取物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性银杏叶提取物投资建设项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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