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文档简介

体系内审检查表编制: 审核日期 年 月 日被审核方审核人员被审核方签名序号审核项审核记录1法律法规及其他要求的收集与评价2法律法规及其他要求的宣贯、学习3危险源和环境因素识别更新4新员工三级教育5转岗人员培训6安全会议7MSDS8劳动防护用品管理9劳动防护用品使用10相关方资质、证书管理11急救箱药品管理12医疗室受控药品管理、废弃医疗物管理13节假日安全管理14节假日安全检查15废弃物管理16环境保护17公车和公车驾驶员管理及教育培训18办公室安全管理及检查19安全通道、标示及应急设施20安全培训、应急演练21消防器材的检查、维护22应急职责、应急准备23应急报告24事故管理25隐患排查整改26安全管理工作责任书签订情况27承包商管理28管理体系各过程培训及外来文件管理情况29设备操作指导书30现场设备“跑冒滴漏”现象31设备管理及台帐32特种、定检、强检设备管理33设备处置34办公设备管理35职业健康36顾客投诉率及处理37驻终端人员对产品质量问题与甲方的沟通38质量事故及处理情况39合同履约率40每次顾客满意度调查不低于?%的客户,顾客满意度不低于?%41合同管理岗位配置情况42合同台账统计准确性43合同资料归档完善性44标准合同使用情况45合同签署规范情况(合同文本小签、对方签署人审核等)46采

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