关于调整差旅费标准的规定.doc_第1页
关于调整差旅费标准的规定.doc_第2页
关于调整差旅费标准的规定.doc_第3页
关于调整差旅费标准的规定.doc_第4页
关于调整差旅费标准的规定.doc_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

关于调整差旅费标准进一步加强费用管理的规 定机关各部室:根据晋城煤业集团晋煤集财字2005241号文件规定,为保障工作人员出差期间的正常工作生活,保证企业内外交往活动的正常开展,并进一步加强财务管理,严格费用开支,结合金驹实业公司实际情况,现就调整差旅费标准、进一步加强费用管理作出如下规定:一、审批程序。公司员工应严格按照以下程序进行审批后,方可到财务部办理有关报销事宜。1公司员工借款及费用报销,先由部室负责人与公司分管领导审批签章后,再报总会计师审批。2部室负责人借款及费用报销,先由公司分管领导审批签章后,再报总会计师审批。3公司领导借款及费用报销,先由综合办公室审核并签章,属行政系统的再报总经理批准、属政工系统的再报党委书记批准,最后报总会计师审核后办理。二、差旅费管理、费用标准。根据晋城煤业集团规定,公司借款及差旅费标准调整如下:1借款标准及规定员工因公出差时间在一周以内的原则上不予借款;出差在一周以上借款的执行300元/天人的标准。外出参加会议需借支会议费的,办理借款时须持正式会议通知,财务部按通知上载明的费用标准核定借款金额。外出参加非会议性质的学习、培训的,办理借款时须持人力资源部批准的学习培训通知书,财务部按通知上载明的费用标准核定借款金额。借款人员出差返回后1个月内要及时报销,未及时报销者,不予再次借款,并从借款人员工资中扣还预借差旅费。2差旅费开支标准:职级、项目及标准住宿费标准伙食补助费市内交通费公司领导200元20元40元其他员工120元20元20元、住宿费开支办法1公司员工出差,住宿费在本人规定的限额标准内据实报销,节约不归已;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销。2工作人员出差必须向入住旅店索取正规且列示真实内容的住宿发票;由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费凭据的,一律不予报销住宿费。3下列外出人员的住宿费在本人规定的标准内据实报销。员工按公司规定的路线旅游、疗养、陪侍病人的住宿费;员工探亲中转的住宿费;外出学习培训人员的住宿费;因公负伤经晋城煤业集团总医院批准到外地治疗入院前的住宿费。、交通费开支办法1公司员工出差一般不得乘坐飞机、软卧,特殊情况需乘飞机、软卧的必须提前填写“乘坐飞机、软卧申请表”写明原因,经总经理同意后方可乘坐飞机、软卧。事后补办,一律不予报销。2因出差补助中市内交通费已核定,因此,不论到何地出差,出租车费用原则上不予报销,特殊情况需报销出租车票的,核减等额的市内交通费补助。3对出差人员经批准坐飞机者其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干范围以外凭据报销。4家住公司机关以外的员工,只允许办理晋城煤业集团的交通车月票;已办理交通车月票的,不予报销交通费用;未及时办理交通车月票的,由所在单位开具证明,经综合办公室审核,并经公司分管领导批准后,允许报销月票金额一半的交通费用,当月办理,不得跨月。5下列外出人员,不再计发市内交通费。出差人员自带交通工具和接待单位提供交通工具的,以及经批准报销出租车票的。按公司规定的路线旅游、疗养、陪侍病人的员工。探亲中转的员工。因公负伤经总医院批准到外地治疗入院的员工。到晋城市城郊两区出差和到基层单位办事、工作以及到外地参加会议和各种培训班的员工。、伙食补助费开支办法1出差人员到晋城市城郊两区外的地区出差,其伙食补助费,不分途中和住勤,每天补助标准为20元。2汽车驾驶员在晋城市内出车,按出车天数(节假日除外)每天领报5元的市内出车补助,但不得按月平均计算发放;如出差到晋城市城郊两区以外,可按出车天数每天领报20元差旅费补助,但不再领取市内出车补助。3外出学习培训人员,学习时间在一个月以内,伙食补助费按本规定执行;学习时间在一个月以上,每天补助伙食费10元,补助费凭学校和人力资源部登记备案的日期,分段计算报销(假期不补)。4因公负伤在晋城煤业集团总医院或矿区医院住院,每人每天补助伙食费5元;经总医院批准到外地住院治疗,入院前按差旅费规定标准即补助20元,入院后每天补助伙食费10元。5享受野外津贴的人员,不得重复报销伙食补助费。、其他规定1出差人员报销时,应提供内容真实完整的住宿发票(包括人员姓名、入住时间、离店时间、单价等);伙食补助费、市内交通费按发票和车票上载明的天数和途中行程天数分别计算。2工作人员外出参加会议,途中的市内交通费、伙食补助费和住宿费按本规定执行;会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。如会议期间举办单位不承担以上费用,须回本单位报销的,必须按照会议通知载明的会议费标准,到财务部凭据按规定核报。如会议通知未载明会议费标准而实际费用超出1000元的,必须经总经理批准,方可报销。外出参加会议人员,经公司领导批准,在会议前后捎带公务者,其住宿费、伙食费和市内交通费可按本规定办理。3各部室对出差人员要定任务,定时间,定地点,如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数和改变出差地点的,须经公司有关领导批准。否则,对其发生的额外费用,不予报销4工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用均由个人自理。三、业务招待费管理。各部室在严格执行金集财字200444号文件的前提下,按照以下规定办理。1对于因工作需要,需在机关定点接待餐厅安排客饭的,负责接待部室事前要按规定的标准认真填写客饭审批单,经公司分管领导审批后,方可安排客饭,财务部根据客饭审批单予以结算。事后补办客饭审批单的,不予报销。2需在机关定点接待餐厅以外的饭店招待客人的,事后应及时办理报销手续,并实行一餐一单审核办法,即经办人员报销时,应将就餐发票按不同就餐饭店分别粘贴后,填制业务招待费报销单,并在报销单上注明接待时间、人员、饭店、事由等情况。四、电话费管理各部门应加强对办公住宅电话费的控制,确保费用不超过核定的标准。对于持通信公司发票到财务部报销的,在规定标准范围内核报;对于通过晋城煤业集团转账结算的,财务部以通信公司转账结算单为准按月登记、按季累计算账,对于办公住宅电话费超标部分将从部室或超标人员的工资中扣除。五、其他费用管理其他费用指由公司统一安排筹办的活动,及临时性发生的非机关日常业务范围的一次性支出的专项费用,主要包括审计费、咨询费、业务宣传费、各种协会会费、会议费、培训费、考察费、参观费以及其他数额较大的一次性支出费用。考虑到其他

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论