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泓域咨询MACRO/ 蓝牙适配器项目工作总结汇报蓝牙适配器项目工作总结汇报规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为,“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。2、“十二五”期间,我国工业总体上保持了平稳较快发展,在新型工业化进程中迈出了坚实步伐。工业保持持续快速增长。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达11.3%,全国城镇工业企业投资总额年均增速达26.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达30.2%。2010年,全部工业实现增加值16万亿元,占国内生产总值的40.2%,全国城镇工业企业完成投资9.9万亿元,规模以上工业企业实现利润总额4.2万亿元。3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、项目情况说明为了积极响应某高新技术产业开发区关于促进蓝牙适配器产业发展的政策要求,xxx公司通过科学调研、合理布局,计划在某高新技术产业开发区新建“蓝牙适配器项目”;预计总用地面积35157.57平方米(折合约52.71亩),其中:净用地面积35157.57平方米;项目规划总建筑面积35509.15平方米,计容建筑面积35509.15平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数66.48%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度188.45万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资11154.46万元,其中:固定资产投资9933.20万元,占项目总投资的89.05%;流动资金1221.26万元,占项目总投资的10.95%。在固定资产投资中建筑工程投资3115.68万元,占项目总投资的27.93%;设备购置费4503.16万元,占项目总投资的40.37%;其它投资费用2314.36万元,占项目总投资的20.75%。项目建成投入正常运营后主要生产蓝牙适配器产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入11243.00万元,总成本费用8819.95万元,税金及附加180.74万元,利润总额2423.05万元,利税总额2938.00万元,税后净利润1817.29万元,达纲年纳税总额1120.71万元;达纲年投资利润率21.72%,投资利税率26.34%,投资回报率16.29%,全部投资回收期7.64年,提供就业职位220个,达纲年综合节能量47.02吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某高新技术产业开发区内,工程选址符合某高新技术产业开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率21.72%,投资利税率26.34%,全部投资回报率16.29%,全部投资回收期7.64年,固定资产投资回收期7.64年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积35509.15平方米(计容建筑面积35509.15平方米);购置先进的技术装备共计145台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资11154.46万元,其中:固定资产投资9933.20万元,流动资金1221.26万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入11243.00万元,总成本费用8819.95万元,年利税总额2938.00万元,其中:税后净利润1817.29万元;纳税总额1120.71万元,其中:增值税334.21万元,税金及附加180.74万元,年缴纳企业所得税605.76万元;年利润总额2423.05万元,全部投资回收期7.64年,固定资产投资回收期7.64年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资7891.43万元,占计划投资的70.75%。其中:完成固定资产投资6311.67万元,占总投资的79.98%;完成流动资金投资1579.76,占总投资的20.02%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入7252.13万元,同比增长11.98%(775.89万元)。其中,主营业务收入为5855.38万元,占营业总收入的80.74%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1885.65万元,较去年同期相比增长254.99万元,增长率15.64%;实现净利润1414.24万元,较去年同期相比增长284.45万元,增长率25.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7891.431.1完成比例70.75%2完成固定资产投资万元6311.672.1完成比例79.98%3完成流动资金投资万元1579.763.1完成比例20.02%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:23.89%。2、财务内部收益率:25.74%。3、投资回报率:17.92%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到20877.38万元,其中流动资产总额6732.93万元,占资产总额的32.25%,资产负债率26.28%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严峻。2、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。(二)法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某高新技术产业开发区项目建设地为重点,分析“蓝牙适配器项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某高新技术产业开发区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某高新技术产业开发区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某高新技术产业开发区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某高新技术产业开发区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域蓝牙适配器产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积35157.57平方米(折合约52.71亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡,以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡,工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式,只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征,坚持全面推进和重点突破相结合的模式,优先在一些发展水平较高和条件较好的区域,以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制,率先实现低碳转型发展,最终实现工业整体的低碳转型发展。积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关键。长期以来,工业领域碳排放占全国排放的主体地位,工业一直是我国能源消耗的大户,能源消费占全国的比重始终在70%以上,工业煤炭消耗占全国的50%左右,钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较大,工业化石能源碳排放占全国碳排放的70%,占工业碳排放总量的85%以上。要确保到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降4045、和到2030年全国碳排放达到峰值的目标的实现,降低我国经济整体碳排放水平,关键在于推动工业低碳转型发展。中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务,具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求,又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看,以创新为支点,绿色化与智能化互为条件、相互融合,将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此,规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地,进一步提出“实施绿色制造+互联网,提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展,是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式,不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式,而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。3、紧跟科技革命和产业变革的方向,加快绿色科技创新,加大关键共性技术研发力度,增加绿色科技成果的有效供给,发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。创新驱动,标准引领,促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新,研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准,依法实施绿色监管,引导绿色消费。政策引导,市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用,优化工业结构和区域布局,加强机制创新,形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位,激发企业活力和创造力,积极履行社会责任。(四)项目区绿色节能发展当前和今后一个时期,我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标,企业还需要在未来几年中继续努力,做好节能减排的大文章。值得注意的是,节能减排是一个循序渐进的过程。企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进,把企业的短期利益与长远发展相结合,在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫,积极履行社会责任,有效开展节能减排,从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。第五章 综合评价1、我国经济进入高质量发展阶段后,要由要素投入数量增长,向全要素生产率提高转变,提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所在。全要素生产率提升包括三个方面:要素再组合、技术进步和时空监测动态调整。一是要提高资源配置效率,如鼓励社会资本进入工业领域,引导脱虚向实;二是推动生产技术进步,如引导企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料;三是审时度势主动调整,如加强全要素生产率监测评估,及时发现影响工业全要素生产率的趋势性、苗头性问题。2、该项目适应国内和国际蓝牙适配器行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,蓝牙适配器市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率21.72%,投资利税率26.34%,全部投资回报率16.29%,全部投资回收期7.64年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某高新技术产业开发区建设蓝牙适配器项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区“十三五”蓝牙适配器产业发展规划,切合某高新技术产业开发区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某高新技术产业开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3115.684503.16188.459933.201.1工程费用万元3115.684503.168935.851.1.1建筑工程费用万元3115.683115.6827.93%1.1.2设备购置及安装费万元4503.164503.1640.37%1.2工程建设其他费用万元2314.362314.3620.75%1.2.1无形资产万元1232.911232.911.3预备费万元1081.451081.451.3.1基本预备费万元646.04646.041.3.2涨价预备费万元435.41435.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元9933.209933.20流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8935.854791.555462.048935.858935.858935.851.1应收账款万元2680.761474.421876.532680.762680.762680.761.2存货万元4021.132211.622814.794021.134021.134021.131.2.1原辅材料万元1206.34663.49844.441206.341206.341206.341.2.2燃料动力万元60.3233.1742.2260.3260.3260.321.2.3在产品万元1849.721017.351294.801849.721849.721849.721.2.4产成品万元904.75497.61633.33904.75904.75904.751.3现金万元2233.961228.681563.772233.962233.962233.962流动负债万元7714.594243.025400.217714.597714.597714.592.1应付账款万元7714.594243.025400.217714.597714.597714.593流动资金万元1221.26671.69854.881221.261221.261221.264铺底流动资金万元407.08223.90284.96407.08407.08407.08总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11154.46112.29%112.29%100.00%2项目建设投资万元9933.20100.00%100.00%89.05%2.1工程费用万元7618.8476.70%76.70%68.30%2.1.1建筑工程费万元3115.6831.37%31.37%27.93%2.1.2设备购置及安装费万元4503.1645.33%45.33%40.37%2.2工程建设其他费用万元1232.9112.41%12.41%11.05%2.2.1无形资产万元1232.9112.41%12.41%11.05%2.3预备费万元1081.4510.89%10.89%9.70%2.3.1基本预备费万元646.046.50%6.50%5.79%2.3.2涨价预备费万元435.414.38%4.38%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9933.20100.00%100.00%89.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1221.2612.29%12.29%10.95%7铺底流动资金万元407.094.10%4.10%3.65%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6183.657870.1011243.0011243.0011243.001.1蓝牙适配器万元6183.657870.1011243.0011243.0011243.002现价增加值万元1978.772518.433597.763597.763597.763增值税万元183.82233.95334.21

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