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泓域咨询MACRO/ 土壤改良剂项目立项申请报告土壤改良剂项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7553.99万元,同比增长24.12%(1468.09万元)。其中,主营业业务土壤改良剂生产及销售收入为6207.73万元,占营业总收入的82.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2046.13万元,较去年同期相比增长481.12万元,增长率30.74%;实现净利润1534.60万元,较去年同期相比增长153.91万元,增长率11.15%。二、项目概况(一)项目名称土壤改良剂项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积18162.41平方米(折合约27.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度181.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18162.41平方米,建筑物基底占地面积14330.14平方米,总建筑面积27243.61平方米,其中:规划建设主体工程18091.18平方米,项目规划绿化面积1616.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1642.74万元。(七)节能分析“土壤改良剂项目建设项目”,年用电量957026.89千瓦时,年总用水量4120.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.97吨标准煤/年。达产年综合节能量39.32吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5923.81万元,其中:固定资产投资4949.60万元,占项目总投资的83.55%;流动资金974.21万元,占项目总投资的16.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8171.00万元,总成本费用6136.99万元,税金及附加106.32万元,利润总额2034.01万元,利税总额2420.88万元,税后净利润1525.51万元,达产年纳税总额895.37万元;达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.87%,投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园土壤改良剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园土壤改良剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“土壤改良剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额895.37万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.34%,投资利税率40.87%,全部投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18162.4127.23亩1.1容积率1.501.2建筑系数78.90%1.3投资强度万元/亩181.771.4基底面积平方米14330.141.5总建筑面积平方米27243.611.6绿化面积平方米1616.02绿化率5.93%2总投资万元5923.812.1固定资产投资万元4949.602.1.1土建工程投资万元1976.002.1.1.1土建工程投资占比万元33.36%2.1.2设备投资万元1642.742.1.2.1设备投资占比27.73%2.1.3其它投资万元1330.862.1.3.1其它投资占比22.47%2.1.4固定资产投资占比83.55%2.2流动资金万元974.212.2.1流动资金占比16.45%3收入万元8171.004总成本万元6136.995利润总额万元2034.016净利润万元1525.517所得税万元1.508增值税万元280.559税金及附加万元106.3210纳税总额万元895.3711利税总额万元2420.8812投资利润率34.34%13投资利税率40.87%14投资回报率25.75%15回收期年5.3816设备数量台(套)5917年用电量千瓦时957026.8918年用水量立方米4120.9119总能耗吨标准煤117.9720节能率21.51%21节能量吨标准煤39.3222员工数量人155第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度181.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10131.4110131.4118091.1818091.181443.381.1主要生产车间6078.856078.8510854.7110854.71894.901.2辅助生产车间3242.053242.055789.185789.18461.881.3其他生产车间810.51810.511049.291049.2986.602仓储工程2149.522149.525949.085949.08345.192.1成品贮存537.38537.381487.271487.2786.302.2原料仓储1117.751117.753093.523093.52179.502.3辅助材料仓库494.39494.391368.291368.2979.393供配电工程114.64114.64114.64114.647.483.1供配电室114.64114.64114.64114.647.484给排水工程131.84131.84131.84131.846.694.1给排水131.84131.84131.84131.846.695服务性工程1361.361361.361361.361361.3678.995.1办公用房679.32679.32679.32679.3242.775.2生活服务682.04682.04682.04682.0431.656消防及环保工程384.05384.05384.05384.0525.076.1消防环保工程384.05384.05384.05384.0525.077项目总图工程57.3257.3257.3257.3212.547.1场地及道路硬化3617.80829.79829.797.2场区围墙829.793617.803617.807.3安全保卫室57.3257.3257.3257.328绿化工程1618.9456.66合计14330.1427243.6127243.611976.00六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5417.36万元,占计划投资的91.45%。其中:完成固定资产投资3268.41万元,占总投资的60.33%;完成流动资金投资2148.95,占总投资的39.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5417.361.1完成比例91.45%2完成固定资产投资万元3268.412.1完成比例60.33%3完成流动资金投资万元2148.953.1完成比例39.67%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元563.262工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元133.483企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元42.294品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元61.495其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元38.616职工工资总额万元5480.41五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4949.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1976.001642.74181.774949.601.1工程费用万元1976.001642.746454.621.1.1建筑工程费用万元1976.001976.0033.36%1.1.2设备购置及安装费万元1642.741642.7427.73%1.2工程建设其他费用万元1330.861330.8622.47%1.2.1无形资产万元627.82627.821.3预备费万元703.04703.041.3.1基本预备费万元314.76314.761.3.2涨价预备费万元388.28388.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4949.604949.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金974.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6454.623416.984671.746454.626454.626454.621.1应收账款万元1936.391258.651549.111936.391936.391936.391.2存货万元2904.581887.982323.662904.582904.582904.581.2.1原辅材料万元871.37566.39697.10871.37871.37871.371.2.2燃料动力万元43.5728.3234.8543.5743.5743.571.2.3在产品万元1336.11868.471068.891336.111336.111336.111.2.4产成品万元653.53424.79522.82653.53653.53653.531.3现金万元1613.651048.881290.921613.651613.651613.652流动负债万元5480.413562.274384.335480.415480.415480.412.1应付账款万元5480.413562.274384.335480.415480.415480.413流动资金万元974.21633.24779.37974.21974.21974.214铺底流动资金万元324.73211.08259.79324.73324.73324.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5923.81万元,其中:固定资产投资4949.60万元,占项目总投资的83.55%;流动资金974.21万元,占项目总投资的16.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1976.00万元,占项目总投资的33.36%;设备购置费1642.74万元,占项目总投资的27.73%;其它投资1330.86万元,占项目总投资的22.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4949.60+974.21=5923.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4949.6083.55%1.1项目建设投资万元4949.6083.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元974.2116.45%3总投资万元万元5923.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5311.15万元,总成本5688.48万元,利润总额-377.33万元,净利润94.53万元,增值税182.36万元,税金及附加-283.00万元,所得税-94.33万元;第二年收入6536.80万元,总成本6647.88万元,利润总额-111.08万元,净利润-83.31万元,增值税224.44万元,税金及附加99.58万元,所得税-27.77万元;第三年生产负荷100%,收入8171.00万元,总成本6136.99万元,利润总额2034.01万元,净利润1525.51万元,增值税280.55万元,税金及附加106.32万元,所得税508.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8171.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5311.156536.808171.008171.008171.001.1土壤改良剂万元5311.156536.808171.008171.008171.002现价增加值万元1699.572091.782614.722614.722

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