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文件名称:版本状态: 文件编号: 第 3 页 共 3 页文件名称废旧物品报废管理制度版本状态A文件编号页 数第 1 页 共 3 页发行日期发行方式网络 纸文档 内加密外来文件名称 无外来文件编号 无引用内容 无编 制审 核批 准会签部门 品质部 研发部 行政人事部 工程部 注塑部 厂务部 财务部 MIS部 品保部 物流部 资材部 业务部 生产部修订履历版本制/修订日期修订页制/修订内容修订人A2010-8-20ALL首版发行李艳红1.0目的为规范公司所有废旧物品的管理,使报废制度化、合理化,特制定本文件。2.0范围适用于公司非保税产品、材料.加工造成的废料及不能利用的边角余料.固定资产.工具器具.管理用具的报废作业流程及公司废旧物质报废作业,保税物品不在此报废管理制度之列。3.0相关文件无4.0定义无5.0职责与权限5.1生产部:负责对车间生产用的原材料及半成品提出报废申请。5.2品管部:负责对申请报废物料的检验和区分。5.3仓管部:负责库存的成品、原材料的报废申请和报废物料及其相关资料管理。5.4 财务部:负责对库存物料的核对,清查,判定物料是否可以作报废处理的意见,并对已处理的物料做相关的帐务处理。5.5 固定资产报废由资产的使用部门提出,工程部判定是否确实需报废,使用部门填报废申请单。按相关流程处理。5.6总经理:对物料报废,固定资产的报废的批准.5.7 行政部对废旧纸皮,书本,资料等处理,需填写报废单,由管理处领导签字批准即可,但必须由财务人员到场,处理物品所得款项,必须由财务部专门派人收取。5.8 废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证,方可出公司。6.0流程图无7.0工作程序7.1作业内容7.1.1生产部对要报废的原材料及半成品提出申请,对其数量进行统计并开具报废申请单。7.1.2仓管对仓库呆滞品按生产日期向品管部提出品质鉴定。在经鉴定后如果需要报废时提出报废申请并开具报废申请单。7.1.3 品管部对生产部以及仓库提出申请报废的原材料、半成品和成品进行鉴定,确认是否达到报废标准,如果达到报废标准,则按报废处理;如果没有达到报废标准,则予以退回另行处理。7.1.4报废申请单必须经财务核查,总经理批准才能正式生效。7.1.5 对已经批准报废的原材料、半成品和成品仓库予以签收并核实其规格、数量。7.1.6仓库对已经报废的原物料及半成品,成品进行分类管理,对报废的此类物品、分别存放并予以标示。7.1.7仓库对储存的废品要经常性上报,便于高层管理能及时处理。有利于增加库容和加快资金的周转。7.2考核7.2.1废旧物资管理不善,按直接经

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