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泓域咨询MACRO/ 潮汐能源原动机投资项目立项申请报告潮汐能源原动机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4841.31万元,同比增长13.03%(558.20万元)。其中,主营业业务潮汐能源原动机生产及销售收入为4344.25万元,占营业总收入的89.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1050.03万元,较去年同期相比增长164.47万元,增长率18.57%;实现净利润787.52万元,较去年同期相比增长105.29万元,增长率15.43%。二、项目概况(一)项目名称潮汐能源原动机投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积9724.86平方米(折合约14.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度178.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9724.86平方米,建筑物基底占地面积6171.40平方米,总建筑面积11086.34平方米,其中:规划建设主体工程7000.30平方米,项目规划绿化面积843.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1312.08万元。(七)节能分析“潮汐能源原动机投资项目建设项目”,年用电量514965.41千瓦时,年总用水量5187.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.73吨标准煤/年。达产年综合节能量24.78吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3472.39万元,其中:固定资产投资2601.66万元,占项目总投资的74.92%;流动资金870.73万元,占项目总投资的25.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7393.00万元,总成本费用5801.78万元,税金及附加65.24万元,利润总额1591.22万元,利税总额1875.94万元,税后净利润1193.41万元,达产年纳税总额682.53万元;达产年投资利润率45.82%,投资利税率54.02%,投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位124个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区潮汐能源原动机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区潮汐能源原动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“潮汐能源原动机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位124个,达产年纳税总额682.53万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.82%,投资利税率54.02%,全部投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9724.8614.58亩1.1容积率1.141.2建筑系数63.46%1.3投资强度万元/亩178.441.4基底面积平方米6171.401.5总建筑面积平方米11086.341.6绿化面积平方米843.66绿化率7.61%2总投资万元3472.392.1固定资产投资万元2601.662.1.1土建工程投资万元916.292.1.1.1土建工程投资占比万元26.39%2.1.2设备投资万元1312.082.1.2.1设备投资占比37.79%2.1.3其它投资万元373.292.1.3.1其它投资占比10.75%2.1.4固定资产投资占比74.92%2.2流动资金万元870.732.2.1流动资金占比25.08%3收入万元7393.004总成本万元5801.785利润总额万元1591.226净利润万元1193.417所得税万元1.148增值税万元219.489税金及附加万元65.2410纳税总额万元682.5311利税总额万元1875.9412投资利润率45.82%13投资利税率54.02%14投资回报率34.37%15回收期年4.4116设备数量台(套)9917年用电量千瓦时514965.4118年用水量立方米5187.2519总能耗吨标准煤63.7320节能率24.82%21节能量吨标准煤24.7822员工数量人124第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度178.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4363.184363.187000.307000.30636.441.1主要生产车间2617.912617.914200.184200.18394.591.2辅助生产车间1396.221396.222240.102240.10203.661.3其他生产车间349.05349.05406.02406.0238.192仓储工程925.71925.712655.932655.93175.612.1成品贮存231.43231.43663.98663.9843.902.2原料仓储481.37481.371381.081381.0891.322.3辅助材料仓库212.91212.91610.86610.8640.393供配电工程49.3749.3749.3749.373.673.1供配电室49.3749.3749.3749.373.674给排水工程56.7856.7856.7856.783.294.1给排水56.7856.7856.7856.783.295服务性工程586.28586.28586.28586.2838.775.1办公用房274.14274.14274.14274.1417.425.2生活服务312.14312.14312.14312.1418.506消防及环保工程165.39165.39165.39165.3912.306.1消防环保工程165.39165.39165.39165.3912.307项目总图工程24.6924.6924.6924.6921.247.1场地及道路硬化1690.94254.33254.337.2场区围墙254.331690.941690.947.3安全保卫室24.6924.6924.6924.698绿化工程713.4524.97合计6171.4011086.3411086.34916.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2083.09万元,占计划投资的59.99%。其中:完成固定资产投资1605.70万元,占总投资的77.08%;完成流动资金投资477.39,占总投资的22.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2083.091.1完成比例59.99%2完成固定资产投资万元1605.702.1完成比例77.08%3完成流动资金投资万元477.393.1完成比例22.92%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员124人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.001.3年工资额万元401.662工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元95.803企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元37.964品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元54.425其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元36.736职工工资总额万元4853.79五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2601.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元916.291312.08178.442601.661.1工程费用万元916.291312.085724.521.1.1建筑工程费用万元916.29916.2926.39%1.1.2设备购置及安装费万元1312.081312.0837.79%1.2工程建设其他费用万元373.29373.2910.75%1.2.1无形资产万元214.58214.581.3预备费万元158.71158.711.3.1基本预备费万元76.6776.671.3.2涨价预备费万元82.0482.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元2601.662601.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金870.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5724.523755.723990.955724.525724.525724.521.1应收账款万元1717.361116.281202.151717.361717.361717.361.2存货万元2576.031674.421803.222576.032576.032576.031.2.1原辅材料万元772.81502.33540.97772.81772.81772.811.2.2燃料动力万元38.6425.1227.0538.6438.6438.641.2.3在产品万元1184.97770.23829.481184.971184.971184.971.2.4产成品万元579.61376.74405.72579.61579.61579.611.3现金万元1431.13930.231001.791431.131431.131431.132流动负债万元4853.793154.963397.654853.794853.794853.792.1应付账款万元4853.793154.963397.654853.794853.794853.793流动资金万元870.73565.97609.51870.73870.73870.734铺底流动资金万元290.24188.66203.17290.24290.24290.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3472.39万元,其中:固定资产投资2601.66万元,占项目总投资的74.92%;流动资金870.73万元,占项目总投资的25.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资916.29万元,占项目总投资的26.39%;设备购置费1312.08万元,占项目总投资的37.79%;其它投资373.29万元,占项目总投资的10.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2601.66+870.73=3472.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2601.6674.92%1.1项目建设投资万元2601.6674.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元870.7325.08%3总投资万元万元3472.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4805.45万元,总成本8353.18万元,利润总额-3547.73万元,净利润56.02万元,增值税142.66万元,税金及附加-2660.80万元,所得税-886.93万元;第二年收入5175.10万元,总成本8877.96万元,利润总额-3702.86万元,净利润-2777.14万元,增值税153.64万元,税金及附加57.34万元,所得税-925.72万元;第三年生产负荷100%,收入7393.00万元,总成本5801.78万元,利润总额1591.22万元,净利润1193.41万元,增值税219.48万元,税金及附加65.24万元,所得税397.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7393.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=219.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4805.455175.107393.007393.007393.001.1潮汐能源原动机万元4805.455175.107393.007393.007393.002现价增加值万元1537.741656.032365.762365.762365.763增值税万元142

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