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泓域咨询MACRO/ 锅炉燃料油投资项目立项申请报告锅炉燃料油投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17042.15万元,同比增长31.85%(4116.30万元)。其中,主营业业务锅炉燃料油生产及销售收入为14347.48万元,占营业总收入的84.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4152.02万元,较去年同期相比增长361.34万元,增长率9.53%;实现净利润3114.02万元,较去年同期相比增长488.38万元,增长率18.60%。二、项目概况(一)项目名称锅炉燃料油投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积25919.62平方米(折合约38.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度197.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25919.62平方米,建筑物基底占地面积19141.64平方米,总建筑面积34991.49平方米,其中:规划建设主体工程22885.53平方米,项目规划绿化面积2226.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3044.38万元。(七)节能分析“锅炉燃料油投资项目建设项目”,年用电量1239611.01千瓦时,年总用水量15879.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.71吨标准煤/年。达产年综合节能量48.54吨标准煤/年,项目总节能率25.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10525.40万元,其中:固定资产投资7677.57万元,占项目总投资的72.94%;流动资金2847.83万元,占项目总投资的27.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20601.00万元,总成本费用16068.88万元,税金及附加178.69万元,利润总额4532.12万元,利税总额5335.93万元,税后净利润3399.09万元,达产年纳税总额1936.84万元;达产年投资利润率43.06%,投资利税率50.70%,投资回报率32.29%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位376个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心锅炉燃料油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心锅炉燃料油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锅炉燃料油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位376个,达产年纳税总额1936.84万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.06%,投资利税率50.70%,全部投资回报率32.29%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25919.6238.86亩1.1容积率1.351.2建筑系数73.85%1.3投资强度万元/亩197.571.4基底面积平方米19141.641.5总建筑面积平方米34991.491.6绿化面积平方米2226.82绿化率6.36%2总投资万元10525.402.1固定资产投资万元7677.572.1.1土建工程投资万元2565.292.1.1.1土建工程投资占比万元24.37%2.1.2设备投资万元3044.382.1.2.1设备投资占比28.92%2.1.3其它投资万元2067.902.1.3.1其它投资占比19.65%2.1.4固定资产投资占比72.94%2.2流动资金万元2847.832.2.1流动资金占比27.06%3收入万元20601.004总成本万元16068.885利润总额万元4532.126净利润万元3399.097所得税万元1.358增值税万元625.129税金及附加万元178.6910纳税总额万元1936.8411利税总额万元5335.9312投资利润率43.06%13投资利税率50.70%14投资回报率32.29%15回收期年4.6016设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1239611.0118年用水量立方米15879.2119总能耗吨标准煤153.7120节能率25.71%21节能量吨标准煤48.5422员工数量人376第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度197.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13533.1413533.1422885.5322885.531845.561.1主要生产车间8119.888119.8813731.3213731.321144.251.2辅助生产车间4330.604330.607323.377323.37590.581.3其他生产车间1082.651082.651327.361327.36110.732仓储工程2871.252871.257868.877868.87461.502.1成品贮存717.81717.811967.221967.22115.382.2原料仓储1493.051493.054091.814091.81239.982.3辅助材料仓库660.39660.391809.841809.84106.153供配电工程153.13153.13153.13153.1310.103.1供配电室153.13153.13153.13153.1310.104给排水工程176.10176.10176.10176.109.044.1给排水176.10176.10176.10176.109.045服务性工程1818.461818.461818.461818.46106.655.1办公用房1009.401009.401009.401009.4056.045.2生活服务809.06809.06809.06809.0653.256消防及环保工程513.00513.00513.00513.0033.856.1消防环保工程513.00513.00513.00513.0033.857项目总图工程76.5776.5776.5776.5737.027.1场地及道路硬化4901.54914.11914.117.2场区围墙914.114901.544901.547.3安全保卫室76.5776.5776.5776.578绿化工程1759.1961.57合计19141.6434991.4934991.492565.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8766.05万元,占计划投资的83.28%。其中:完成固定资产投资5514.15万元,占总投资的62.90%;完成流动资金投资3251.90,占总投资的37.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8766.051.1完成比例83.28%2完成固定资产投资万元5514.152.1完成比例62.90%3完成流动资金投资万元3251.903.1完成比例37.10%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员376人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1259.672工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元379.423企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元108.804品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元174.865其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元87.146职工工资总额万元12721.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7677.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2565.293044.38197.577677.571.1工程费用万元2565.293044.3815569.671.1.1建筑工程费用万元2565.292565.2924.37%1.1.2设备购置及安装费万元3044.383044.3828.92%1.2工程建设其他费用万元2067.902067.9019.65%1.2.1无形资产万元1161.151161.151.3预备费万元906.75906.751.3.1基本预备费万元399.87399.871.3.2涨价预备费万元506.88506.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元7677.577677.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2847.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15569.675877.159652.6815569.6715569.6715569.671.1应收账款万元4670.902101.913269.634670.904670.904670.901.2存货万元7006.353152.864904.457006.357006.357006.351.2.1原辅材料万元2101.91945.861471.332101.912101.912101.911.2.2燃料动力万元105.1047.2973.57105.10105.10105.101.2.3在产品万元3222.921450.312256.043222.923222.923222.921.2.4产成品万元1576.43709.391103.501576.431576.431576.431.3现金万元3892.421751.592724.693892.423892.423892.422流动负债万元12721.845724.838905.2912721.8412721.8412721.842.1应付账款万元12721.845724.838905.2912721.8412721.8412721.843流动资金万元2847.831281.521993.482847.832847.832847.834铺底流动资金万元949.27427.17664.49949.27949.27949.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10525.40万元,其中:固定资产投资7677.57万元,占项目总投资的72.94%;流动资金2847.83万元,占项目总投资的27.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2565.29万元,占项目总投资的24.37%;设备购置费3044.38万元,占项目总投资的28.92%;其它投资2067.90万元,占项目总投资的19.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7677.57+2847.83=10525.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7677.5772.94%1.1项目建设投资万元7677.5772.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2847.8327.06%3总投资万元万元10525.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9270.45万元,总成本2690.95万元,利润总额6579.50万元,净利润137.43万元,增值税281.30万元,税金及附加4934.63万元,所得税1644.88万元;第二年收入14420.70万元,总成本3821.48万元,利润总额10599.22万元,净利润7949.42万元,增值税437.58万元,税金及附加156.19万元,所得税2649.80万元;第三年生产负荷100%,收入20601.00万元,总成本16068.88万元,利润总额4532.12万元,净利润3399.09万元,增值税625.12万元,税金及附加178.69万元,所得税1133.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20601.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=625.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9270.4514420.7020601.0020601.0020601.001.1锅炉燃料油万元9270.4514420.7020601.0020601.0020601.002现价增加值万元2966.544614.626592.326592.326592.323增值税

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