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泓域咨询MACRO/ 垂直引上法生产的平板玻璃投资项目立项申请报告垂直引上法生产的平板玻璃投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入13675.43万元,同比增长21.88%(2454.80万元)。其中,主营业业务垂直引上法生产的平板玻璃生产及销售收入为12773.24万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3219.76万元,较去年同期相比增长643.09万元,增长率24.96%;实现净利润2414.82万元,较去年同期相比增长291.01万元,增长率13.70%。二、项目概况(一)项目名称垂直引上法生产的平板玻璃投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积49398.02平方米(折合约74.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.19%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度169.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49398.02平方米,建筑物基底占地面积30226.65平方米,总建筑面积67181.31平方米,其中:规划建设主体工程43185.02平方米,项目规划绿化面积4564.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5398.50万元。(七)节能分析“垂直引上法生产的平板玻璃投资项目建设项目”,年用电量1337982.50千瓦时,年总用水量15149.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.73吨标准煤/年。达产年综合节能量55.24吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14889.57万元,其中:固定资产投资12579.09万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2310.48万元,占项目总投资的15.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19275.00万元,总成本费用15197.68万元,税金及附加265.08万元,利润总额4077.32万元,利税总额4904.79万元,税后净利润3057.99万元,达产年纳税总额1846.80万元;达产年投资利润率27.38%,投资利税率32.94%,投资回报率20.54%,全部投资回收期6.37年,提供就业职位401个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区垂直引上法生产的平板玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区垂直引上法生产的平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“垂直引上法生产的平板玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位401个,达产年纳税总额1846.80万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.38%,投资利税率32.94%,全部投资回报率20.54%,全部投资回收期6.37年,固定资产投资回收期6.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49398.0274.06亩1.1容积率1.361.2建筑系数61.19%1.3投资强度万元/亩169.851.4基底面积平方米30226.651.5总建筑面积平方米67181.311.6绿化面积平方米4564.43绿化率6.79%2总投资万元14889.572.1固定资产投资万元12579.092.1.1土建工程投资万元5815.862.1.1.1土建工程投资占比万元39.06%2.1.2设备投资万元5398.502.1.2.1设备投资占比36.26%2.1.3其它投资万元1364.732.1.3.1其它投资占比9.17%2.1.4固定资产投资占比84.48%2.2流动资金万元2310.482.2.1流动资金占比15.52%3收入万元19275.004总成本万元15197.685利润总额万元4077.326净利润万元3057.997所得税万元1.368增值税万元562.399税金及附加万元265.0810纳税总额万元1846.8011利税总额万元4904.7912投资利润率27.38%13投资利税率32.94%14投资回报率20.54%15回收期年6.3716设备数量台(套)15617年用电量千瓦时1337982.5018年用水量立方米15149.8819总能耗吨标准煤165.7320节能率25.66%21节能量吨标准煤55.2422员工数量人401第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.19%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度169.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21370.2421370.2443185.0243185.024112.361.1主要生产车间12822.1412822.1425911.0125911.012549.661.2辅助生产车间6838.486838.4813819.2113819.211315.961.3其他生产车间1709.621709.622504.732504.73246.742仓储工程4534.004534.0015597.5915597.591080.222.1成品贮存1133.501133.503899.403899.40270.062.2原料仓储2357.682357.688110.758110.75561.712.3辅助材料仓库1042.821042.823587.453587.45248.453供配电工程241.81241.81241.81241.8118.843.1供配电室241.81241.81241.81241.8118.844给排水工程278.09278.09278.09278.0916.854.1给排水278.09278.09278.09278.0916.855服务性工程2871.532871.532871.532871.53198.875.1办公用房1436.341436.341436.341436.3482.665.2生活服务1435.191435.191435.191435.19105.626消防及环保工程810.07810.07810.07810.0763.116.1消防环保工程810.07810.07810.07810.0763.117项目总图工程120.91120.91120.91120.91236.017.1场地及道路硬化8171.441717.691717.697.2场区围墙1717.698171.448171.447.3安全保卫室120.91120.91120.91120.918绿化工程2559.8889.60合计30226.6567181.3167181.315815.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10689.03万元,占计划投资的71.79%。其中:完成固定资产投资6959.44万元,占总投资的65.11%;完成流动资金投资3729.59,占总投资的34.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10689.031.1完成比例71.79%2完成固定资产投资万元6959.442.1完成比例65.11%3完成流动资金投资万元3729.593.1完成比例34.89%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员401人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元1156.302工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元309.163企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元102.394品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元188.885其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元120.786职工工资总额万元9723.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12579.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5815.865398.50169.8512579.091.1工程费用万元5815.865398.5012033.921.1.1建筑工程费用万元5815.865815.8639.06%1.1.2设备购置及安装费万元5398.505398.5036.26%1.2工程建设其他费用万元1364.731364.739.17%1.2.1无形资产万元803.95803.951.3预备费万元560.78560.781.3.1基本预备费万元236.43236.431.3.2涨价预备费万元324.35324.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元12579.0912579.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2310.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12033.929930.4411718.5712033.9212033.9212033.921.1应收账款万元3610.182346.612888.143610.183610.183610.181.2存货万元5415.263519.924332.215415.265415.265415.261.2.1原辅材料万元1624.581055.981299.661624.581624.581624.581.2.2燃料动力万元81.2352.8064.9881.2381.2381.231.2.3在产品万元2491.021619.161992.822491.022491.022491.021.2.4产成品万元1218.43791.98974.751218.431218.431218.431.3现金万元3008.481955.512406.783008.483008.483008.482流动负债万元9723.446320.247778.759723.449723.449723.442.1应付账款万元9723.446320.247778.759723.449723.449723.443流动资金万元2310.481501.811848.382310.482310.482310.484铺底流动资金万元770.15500.60616.13770.15770.15770.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14889.57万元,其中:固定资产投资12579.09万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2310.48万元,占项目总投资的15.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5815.86万元,占项目总投资的39.06%;设备购置费5398.50万元,占项目总投资的36.26%;其它投资1364.73万元,占项目总投资的9.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12579.09+2310.48=14889.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12579.0984.48%1.1项目建设投资万元12579.0984.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2310.4815.52%3总投资万元万元14889.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12528.75万元,总成本11643.28万元,利润总额885.47万元,净利润241.46万元,增值税365.55万元,税金及附加664.10万元,所得税221.37万元;第二年收入15420.00万元,总成本13657.35万元,利润总额1762.65万元,净利润1321.99万元,增值税449.91万元,税金及附加251.58万元,所得税440.66万元;第三年生产负荷100%,收入19275.00万元,总成本15197.68万元,利润总额4077.32万元,净利润3057.99万元,增值税562.39万元,税金及附加265.08万元,所得税1019.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19275.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=562.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12528.7515420.0019275.0019275.0019275.001.1垂直引上法生产的平板玻璃万元12528.7515420.0019275.0019275.0019275.002现价增加值万元4009.204934.406168.006168.0

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