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文档简介

泓域咨询MACRO/ 充电机投资项目立项申请报告充电机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11979.72万元,同比增长16.17%(1667.32万元)。其中,主营业业务充电机生产及销售收入为11016.39万元,占营业总收入的91.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2399.37万元,较去年同期相比增长589.88万元,增长率32.60%;实现净利润1799.53万元,较去年同期相比增长212.97万元,增长率13.42%。二、项目概况(一)项目名称充电机投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31342.33平方米(折合约46.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.44%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度198.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31342.33平方米,建筑物基底占地面积20197.00平方米,总建筑面积47013.50平方米,其中:规划建设主体工程31478.27平方米,项目规划绿化面积2359.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3118.73万元。(七)节能分析“充电机投资项目建设项目”,年用电量640594.52千瓦时,年总用水量8004.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.41吨标准煤/年。达产年综合节能量29.37吨标准煤/年,项目总节能率21.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11289.58万元,其中:固定资产投资9314.83万元,占项目总投资的82.51%;流动资金1974.75万元,占项目总投资的17.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16773.00万元,总成本费用13182.65万元,税金及附加184.80万元,利润总额3590.35万元,利税总额4270.37万元,税后净利润2692.76万元,达产年纳税总额1577.61万元;达产年投资利润率31.80%,投资利税率37.83%,投资回报率23.85%,全部投资回收期5.69年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地充电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地充电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“充电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1577.61万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.80%,投资利税率37.83%,全部投资回报率23.85%,全部投资回收期5.69年,固定资产投资回收期5.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31342.3346.99亩1.1容积率1.501.2建筑系数64.44%1.3投资强度万元/亩198.231.4基底面积平方米20197.001.5总建筑面积平方米47013.501.6绿化面积平方米2359.23绿化率5.02%2总投资万元11289.582.1固定资产投资万元9314.832.1.1土建工程投资万元4044.242.1.1.1土建工程投资占比万元35.82%2.1.2设备投资万元3118.732.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元2151.862.1.3.1其它投资占比19.06%2.1.4固定资产投资占比82.51%2.2流动资金万元1974.752.2.1流动资金占比17.49%3收入万元16773.004总成本万元13182.655利润总额万元3590.356净利润万元2692.767所得税万元1.508增值税万元495.229税金及附加万元184.8010纳税总额万元1577.6111利税总额万元4270.3712投资利润率31.80%13投资利税率37.83%14投资回报率23.85%15回收期年5.6916设备数量台(套)12517年用电量千瓦时640594.5218年用水量立方米8004.7919总能耗吨标准煤79.4120节能率21.22%21节能量吨标准煤29.3722员工数量人240第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.44%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度198.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14279.2814279.2831478.2731478.272978.641.1主要生产车间8567.578567.5718886.9618886.961846.761.2辅助生产车间4569.374569.3710073.0510073.05953.161.3其他生产车间1142.341142.341825.741825.74178.722仓储工程3029.553029.5510097.9010097.90694.922.1成品贮存757.39757.392524.472524.47173.732.2原料仓储1575.371575.375250.915250.91361.362.3辅助材料仓库696.80696.802322.522322.52159.833供配电工程161.58161.58161.58161.5812.513.1供配电室161.58161.58161.58161.5812.514给排水工程185.81185.81185.81185.8111.194.1给排水185.81185.81185.81185.8111.195服务性工程1918.711918.711918.711918.71132.045.1办公用房989.23989.23989.23989.2365.865.2生活服务929.48929.48929.48929.4854.466消防及环保工程541.28541.28541.28541.2841.916.1消防环保工程541.28541.28541.28541.2841.917项目总图工程80.7980.7980.7980.79109.307.1场地及道路硬化5644.48912.07912.077.2场区围墙912.075644.485644.487.3安全保卫室80.7980.7980.7980.798绿化工程1820.9363.73合计20197.0047013.5047013.504044.24六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6858.75万元,占计划投资的60.75%。其中:完成固定资产投资4170.51万元,占总投资的60.81%;完成流动资金投资2688.24,占总投资的39.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6858.751.1完成比例60.75%2完成固定资产投资万元4170.512.1完成比例60.81%3完成流动资金投资万元2688.243.1完成比例39.19%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元725.172工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元249.293企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元62.284品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元103.035其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.485.3年工资额万元71.736职工工资总额万元11010.91五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9314.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4044.243118.73198.239314.831.1工程费用万元4044.243118.7312985.661.1.1建筑工程费用万元4044.244044.2435.82%1.1.2设备购置及安装费万元3118.733118.7327.62%1.2工程建设其他费用万元2151.862151.8619.06%1.2.1无形资产万元1193.861193.861.3预备费万元958.00958.001.3.1基本预备费万元422.59422.591.3.2涨价预备费万元535.41535.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元9314.839314.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1974.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12985.666285.469217.5212985.6612985.6612985.661.1应收账款万元3895.702337.422726.993895.703895.703895.701.2存货万元5843.553506.134090.485843.555843.555843.551.2.1原辅材料万元1753.071051.841227.151753.071753.071753.071.2.2燃料动力万元87.6552.5961.3687.6587.6587.651.2.3在产品万元2688.031612.821881.622688.032688.032688.031.2.4产成品万元1314.80788.88920.361314.801314.801314.801.3现金万元3246.411947.852272.493246.413246.413246.412流动负债万元11010.916606.557707.6411010.9111010.9111010.912.1应付账款万元11010.916606.557707.6411010.9111010.9111010.913流动资金万元1974.751184.851382.321974.751974.751974.754铺底流动资金万元658.24394.95460.77658.24658.24658.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11289.58万元,其中:固定资产投资9314.83万元,占项目总投资的82.51%;流动资金1974.75万元,占项目总投资的17.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4044.24万元,占项目总投资的35.82%;设备购置费3118.73万元,占项目总投资的27.62%;其它投资2151.86万元,占项目总投资的19.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9314.83+1974.75=11289.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9314.8382.51%1.1项目建设投资万元9314.8382.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1974.7517.49%3总投资万元万元11289.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10063.80万元,总成本3296.41万元,利润总额6767.39万元,净利润161.02万元,增值税297.13万元,税金及附加5075.54万元,所得税1691.85万元;第二年收入11741.10万元,总成本3719.85万元,利润总额8021.25万元,净利润6015.94万元,增值税346.65万元,税金及附加166.97万元,所得税2005.31万元;第三年生产负荷100%,收入16773.00万元,总成本13182.65万元,利润总额3590.35万元,净利润2692.76万元,增值税495.22万元,税金及附加184.80万元,所得税897.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16773.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=495.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10063.8011741.1016773.0016773.0016773.001.1充电机万元10063.8011741.1016773.0016773.0016773.002现价增加值万元3220.423757.155

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