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泓域咨询MACRO/ 年产xxx避振器项目立项申请报告年产xxx避振器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入26505.18万元,同比增长27.93%(5786.85万元)。其中,主营业业务避振器生产及销售收入为22451.82万元,占营业总收入的84.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6426.74万元,较去年同期相比增长1431.09万元,增长率28.65%;实现净利润4820.06万元,较去年同期相比增长743.38万元,增长率18.24%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx避振器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43308.31平方米(折合约64.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度182.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43308.31平方米,建筑物基底占地面积29514.61平方米,总建筑面积66261.71平方米,其中:规划建设主体工程47264.45平方米,项目规划绿化面积5081.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5506.90万元。(七)节能分析“年产xxx避振器项目建设项目”,年用电量635875.29千瓦时,年总用水量31455.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.84吨标准煤/年。达产年综合节能量22.80吨标准煤/年,项目总节能率27.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14998.68万元,其中:固定资产投资11834.14万元,占项目总投资的78.90%;流动资金3164.54万元,占项目总投资的21.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29199.00万元,总成本费用23047.55万元,税金及附加275.05万元,利润总额6151.45万元,利税总额7274.98万元,税后净利润4613.59万元,达产年纳税总额2661.39万元;达产年投资利润率41.01%,投资利税率48.50%,投资回报率30.76%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位585个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区避振器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区避振器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx避振器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位585个,达产年纳税总额2661.39万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.01%,投资利税率48.50%,全部投资回报率30.76%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43308.3164.93亩1.1容积率1.531.2建筑系数68.15%1.3投资强度万元/亩182.261.4基底面积平方米29514.611.5总建筑面积平方米66261.711.6绿化面积平方米5081.69绿化率7.67%2总投资万元14998.682.1固定资产投资万元11834.142.1.1土建工程投资万元5675.902.1.1.1土建工程投资占比万元37.84%2.1.2设备投资万元5506.902.1.2.1设备投资占比36.72%2.1.3其它投资万元651.342.1.3.1其它投资占比4.34%2.1.4固定资产投资占比78.90%2.2流动资金万元3164.542.2.1流动资金占比21.10%3收入万元29199.004总成本万元23047.555利润总额万元6151.456净利润万元4613.597所得税万元1.538增值税万元848.489税金及附加万元275.0510纳税总额万元2661.3911利税总额万元7274.9812投资利润率41.01%13投资利税率48.50%14投资回报率30.76%15回收期年4.7516设备数量台(套)14417年用电量千瓦时635875.2918年用水量立方米31455.5119总能耗吨标准煤80.8420节能率27.22%21节能量吨标准煤22.8022员工数量人585第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.15%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度182.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20866.8320866.8347264.4547264.454453.481.1主要生产车间12520.1012520.1028358.6728358.672761.161.2辅助生产车间6677.396677.3915124.6215124.621425.111.3其他生产车间1669.351669.352741.342741.34267.212仓储工程4427.194427.1912348.2212348.22846.192.1成品贮存1106.801106.803087.053087.05211.552.2原料仓储2302.142302.146421.076421.07440.022.3辅助材料仓库1018.251018.252840.092840.09194.623供配电工程236.12236.12236.12236.1218.203.1供配电室236.12236.12236.12236.1218.204给排水工程271.53271.53271.53271.5316.284.1给排水271.53271.53271.53271.5316.285服务性工程2803.892803.892803.892803.89192.145.1办公用房1307.211307.211307.211307.2177.615.2生活服务1496.681496.681496.681496.68104.056消防及环保工程790.99790.99790.99790.9960.986.1消防环保工程790.99790.99790.99790.9960.987项目总图工程118.06118.06118.06118.06-1.377.1场地及道路硬化7974.761755.271755.277.2场区围墙1755.277974.767974.767.3安全保卫室118.06118.06118.06118.068绿化工程2571.3690.00合计29514.6166261.7166261.715675.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14245.37万元,占计划投资的94.98%。其中:完成固定资产投资9504.92万元,占总投资的66.72%;完成流动资金投资4740.45,占总投资的33.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14245.371.1完成比例94.98%2完成固定资产投资万元9504.922.1完成比例66.72%3完成流动资金投资万元4740.453.1完成比例33.28%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员585人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3981.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1837.632工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元471.563企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元182.014品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元253.355其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元180.036职工工资总额万元16476.13五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11834.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5675.905506.90182.2611834.141.1工程费用万元5675.905506.9019640.671.1.1建筑工程费用万元5675.905675.9037.84%1.1.2设备购置及安装费万元5506.905506.9036.72%1.2工程建设其他费用万元651.34651.344.34%1.2.1无形资产万元352.96352.961.3预备费万元298.38298.381.3.1基本预备费万元153.54153.541.3.2涨价预备费万元144.84144.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元11834.1411834.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3164.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19640.6711215.8117649.8819640.6719640.6719640.671.1应收账款万元5892.203240.714713.765892.205892.205892.201.2存货万元8838.304861.077070.648838.308838.308838.301.2.1原辅材料万元2651.491458.322121.192651.492651.492651.491.2.2燃料动力万元132.5772.92106.06132.57132.57132.571.2.3在产品万元4065.622236.093252.494065.624065.624065.621.2.4产成品万元1988.621093.741590.891988.621988.621988.621.3现金万元4910.172700.593928.134910.174910.174910.172流动负债万元16476.139061.8713180.9016476.1316476.1316476.132.1应付账款万元16476.139061.8713180.9016476.1316476.1316476.133流动资金万元3164.541740.502531.633164.543164.543164.544铺底流动资金万元1054.84580.17843.881054.841054.841054.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14998.68万元,其中:固定资产投资11834.14万元,占项目总投资的78.90%;流动资金3164.54万元,占项目总投资的21.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5675.90万元,占项目总投资的37.84%;设备购置费5506.90万元,占项目总投资的36.72%;其它投资651.34万元,占项目总投资的4.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11834.14+3164.54=14998.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11834.1478.90%1.1项目建设投资万元11834.1478.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3164.5421.10%3总投资万元万元14998.68二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16059.45万元,总成本6739.25万元,利润总额9320.20万元,净利润229.23万元,增值税466.66万元,税金及附加6990.15万元,所得税2330.05万元;第二年收入23359.20万元,总成本9155.00万元,利润总额14204.20万元,净利润10653.15万元,增值税678.78万元,税金及附加254.69万元,所得税3551.05万元;第三年生产负荷100%,收入29199.00万元,总成本23047.55万元,利润总额6151.45万元,净利润4613.59万元,增值税848.48万元,税金及附加275.05万元,所得税1537.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29199.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=848.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16059.4523359.2029199.0029199.0029199.001.1避振器万元16059.4523359.2029199.0029199.0029199.002现价增加值万元5139.027474.949343.689343.689343.683

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