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泓域咨询MACRO/ 新建混合凝土泵项目立项申请报告新建混合凝土泵项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5634.10万元,同比增长31.37%(1345.34万元)。其中,主营业业务混合凝土泵生产及销售收入为4927.83万元,占营业总收入的87.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1381.15万元,较去年同期相比增长305.33万元,增长率28.38%;实现净利润1035.86万元,较去年同期相比增长99.64万元,增长率10.64%。二、项目概况(一)项目名称新建混合凝土泵项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24405.53平方米(折合约36.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.89%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度185.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24405.53平方米,建筑物基底占地面积13884.31平方米,总建筑面积35876.13平方米,其中:规划建设主体工程26458.92平方米,项目规划绿化面积2033.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2049.62万元。(七)节能分析“新建混合凝土泵项目建设项目”,年用电量584940.17千瓦时,年总用水量5572.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.37吨标准煤/年。达产年综合节能量24.12吨标准煤/年,项目总节能率25.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7909.53万元,其中:固定资产投资6786.35万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1123.18万元,占项目总投资的14.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9160.00万元,总成本费用6967.41万元,税金及附加133.91万元,利润总额2192.59万元,利税总额2628.93万元,税后净利润1644.44万元,达产年纳税总额984.49万元;达产年投资利润率27.72%,投资利税率33.24%,投资回报率20.79%,全部投资回收期6.31年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地混合凝土泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地混合凝土泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建混合凝土泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额984.49万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.72%,投资利税率33.24%,全部投资回报率20.79%,全部投资回收期6.31年,固定资产投资回收期6.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24405.5336.59亩1.1容积率1.471.2建筑系数56.89%1.3投资强度万元/亩185.471.4基底面积平方米13884.311.5总建筑面积平方米35876.131.6绿化面积平方米2033.90绿化率5.67%2总投资万元7909.532.1固定资产投资万元6786.352.1.1土建工程投资万元2801.672.1.1.1土建工程投资占比万元35.42%2.1.2设备投资万元2049.622.1.2.1设备投资占比25.91%2.1.3其它投资万元1935.062.1.3.1其它投资占比24.46%2.1.4固定资产投资占比85.80%2.2流动资金万元1123.182.2.1流动资金占比14.20%3收入万元9160.004总成本万元6967.415利润总额万元2192.596净利润万元1644.447所得税万元1.478增值税万元302.439税金及附加万元133.9110纳税总额万元984.4911利税总额万元2628.9312投资利润率27.72%13投资利税率33.24%14投资回报率20.79%15回收期年6.3116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时584940.1718年用水量立方米5572.0619总能耗吨标准煤72.3720节能率25.74%21节能量吨标准煤24.1222员工数量人133第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.89%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度185.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9816.219816.2126458.9226458.922272.881.1主要生产车间5889.735889.7315875.3515875.351409.191.2辅助生产车间3141.193141.198466.858466.85727.321.3其他生产车间785.30785.301534.621534.62136.372仓储工程2082.652082.656121.196121.19382.422.1成品贮存520.66520.661530.301530.3095.612.2原料仓储1082.981082.983183.023183.02198.862.3辅助材料仓库479.01479.011407.871407.8787.963供配电工程111.07111.07111.07111.077.813.1供配电室111.07111.07111.07111.077.814给排水工程127.74127.74127.74127.746.984.1给排水127.74127.74127.74127.746.985服务性工程1319.011319.011319.011319.0182.405.1办公用房589.38589.38589.38589.3848.565.2生活服务729.63729.63729.63729.6340.716消防及环保工程372.10372.10372.10372.1026.156.1消防环保工程372.10372.10372.10372.1026.157项目总图工程55.5455.5455.5455.54-33.927.1场地及道路硬化3792.88709.77709.777.2场区围墙709.773792.883792.887.3安全保卫室55.5455.5455.5455.548绿化工程1627.1356.95合计13884.3135876.1335876.132801.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4529.42万元,占计划投资的57.27%。其中:完成固定资产投资3068.39万元,占总投资的67.74%;完成流动资金投资1461.03,占总投资的32.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4529.421.1完成比例57.27%2完成固定资产投资万元3068.392.1完成比例67.74%3完成流动资金投资万元1461.033.1完成比例32.26%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元396.422工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元117.713企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元36.174品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元55.085其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元31.266职工工资总额万元4482.89五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6786.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2801.672049.62185.476786.351.1工程费用万元2801.672049.625606.071.1.1建筑工程费用万元2801.672801.6735.42%1.1.2设备购置及安装费万元2049.622049.6225.91%1.2工程建设其他费用万元1935.061935.0624.46%1.2.1无形资产万元1123.101123.101.3预备费万元811.96811.961.3.1基本预备费万元392.32392.321.3.2涨价预备费万元419.64419.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元6786.356786.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1123.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5606.072215.174580.735606.075606.075606.071.1应收账款万元1681.82672.731261.371681.821681.821681.821.2存货万元2522.731009.091892.052522.732522.732522.731.2.1原辅材料万元756.82302.73567.61756.82756.82756.821.2.2燃料动力万元37.8415.1428.3837.8437.8437.841.2.3在产品万元1160.46464.18870.341160.461160.461160.461.2.4产成品万元567.61227.05425.71567.61567.61567.611.3现金万元1401.52560.611051.141401.521401.521401.522流动负债万元4482.891793.163362.174482.894482.894482.892.1应付账款万元4482.891793.163362.174482.894482.894482.893流动资金万元1123.18449.27842.381123.181123.181123.184铺底流动资金万元374.39149.76280.79374.39374.39374.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7909.53万元,其中:固定资产投资6786.35万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1123.18万元,占项目总投资的14.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2801.67万元,占项目总投资的35.42%;设备购置费2049.62万元,占项目总投资的25.91%;其它投资1935.06万元,占项目总投资的24.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6786.35+1123.18=7909.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6786.3585.80%1.1项目建设投资万元6786.3585.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1123.1814.20%3总投资万元万元7909.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3664.00万元,总成本6774.31万元,利润总额-3110.31万元,净利润112.14万元,增值税120.97万元,税金及附加-2332.73万元,所得税-777.58万元;第二年收入6870.00万元,总成本10669.10万元,利润总额-3799.10万元,净利润-2849.33万元,增值税226.82万元,税金及附加124.84万元,所得税-949.77万元;第三年生产负荷100%,收入9160.00万元,总成本6967.41万元,利润总额2192.59万元,净利润1644.44万元,增值税302.43万元,税金及附加133.91万元,所得税548.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9160.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=302.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3664.006870.009160.009160.009160.001.1混合凝土泵万元3664.006870.009160.009160.009160.002现价增加值万元1172.482198.402931.2

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