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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建关节玩具项目立项申请报告新建关节玩具项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10887.23万元,同比增长23.95%(2103.83万元)。其中,主营业业务关节玩具生产及销售收入为9772.95万元,占营业总收入的89.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2675.52万元,较去年同期相比增长476.15万元,增长率21.65%;实现净利润2006.64万元,较去年同期相比增长400.29万元,增长率24.92%。二、项目概况(一)项目名称新建关节玩具项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积31449.05平方米(折合约47.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.32%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度196.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31449.05平方米,建筑物基底占地面积19284.56平方米,总建筑面积49375.01平方米,其中:规划建设主体工程29790.88平方米,项目规划绿化面积3180.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2647.58万元。(七)节能分析“新建关节玩具项目建设项目”,年用电量617730.67千瓦时,年总用水量8526.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.65吨标准煤/年。达产年综合节能量22.90吨标准煤/年,项目总节能率28.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10938.71万元,其中:固定资产投资9283.36万元,占项目总投资的84.87%;流动资金1655.35万元,占项目总投资的15.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13846.00万元,总成本费用10717.21万元,税金及附加177.58万元,利润总额3128.79万元,利税总额3737.93万元,税后净利润2346.59万元,达产年纳税总额1391.34万元;达产年投资利润率28.60%,投资利税率34.17%,投资回报率21.45%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城关节玩具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城关节玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建关节玩具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1391.34万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.60%,投资利税率34.17%,全部投资回报率21.45%,全部投资回收期6.16年,固定资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31449.0547.15亩1.1容积率1.571.2建筑系数61.32%1.3投资强度万元/亩196.891.4基底面积平方米19284.561.5总建筑面积平方米49375.011.6绿化面积平方米3180.09绿化率6.44%2总投资万元10938.712.1固定资产投资万元9283.362.1.1土建工程投资万元3568.372.1.1.1土建工程投资占比万元32.62%2.1.2设备投资万元2647.582.1.2.1设备投资占比24.20%2.1.3其它投资万元3067.412.1.3.1其它投资占比28.04%2.1.4固定资产投资占比84.87%2.2流动资金万元1655.352.2.1流动资金占比15.13%3收入万元13846.004总成本万元10717.215利润总额万元3128.796净利润万元2346.597所得税万元1.578增值税万元431.569税金及附加万元177.5810纳税总额万元1391.3411利税总额万元3737.9312投资利润率28.60%13投资利税率34.17%14投资回报率21.45%15回收期年6.1616设备数量台(套)13717年用电量千瓦时617730.6718年用水量立方米8526.1819总能耗吨标准煤76.6520节能率28.16%21节能量吨标准煤22.9022员工数量人207第二章 建设背景一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.32%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度196.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13634.1813634.1829790.8829790.882368.311.1主要生产车间8180.518180.5117874.5317874.531468.351.2辅助生产车间4362.944362.949533.089533.08757.861.3其他生产车间1090.731090.731727.871727.87142.102仓储工程2892.682892.6812729.6812729.68735.992.1成品贮存723.17723.173182.423182.42184.002.2原料仓储1504.191504.196619.436619.43382.712.3辅助材料仓库665.32665.322927.832927.83169.283供配电工程154.28154.28154.28154.2810.033.1供配电室154.28154.28154.28154.2810.034给排水工程177.42177.42177.42177.428.984.1给排水177.42177.42177.42177.428.985服务性工程1832.031832.031832.031832.03105.925.1办公用房841.85841.85841.85841.8547.255.2生活服务990.18990.18990.18990.1848.846消防及环保工程516.83516.83516.83516.8333.626.1消防环保工程516.83516.83516.83516.8333.627项目总图工程77.1477.1477.1477.14228.127.1场地及道路硬化4829.471127.991127.997.2场区围墙1127.994829.474829.477.3安全保卫室77.1477.1477.1477.148绿化工程2211.3277.40合计19284.5649375.0149375.013568.37六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8503.64万元,占计划投资的77.74%。其中:完成固定资产投资6328.03万元,占总投资的74.42%;完成流动资金投资2175.61,占总投资的25.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8503.641.1完成比例77.74%2完成固定资产投资万元6328.032.1完成比例74.42%3完成流动资金投资万元2175.613.1完成比例25.58%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元782.872工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元159.213企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元60.754品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元94.445其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元54.366职工工资总额万元9229.41五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9283.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3568.372647.58196.899283.361.1工程费用万元3568.372647.5810884.761.1.1建筑工程费用万元3568.373568.3732.62%1.1.2设备购置及安装费万元2647.582647.5824.20%1.2工程建设其他费用万元3067.413067.4128.04%1.2.1无形资产万元1241.261241.261.3预备费万元1826.151826.151.3.1基本预备费万元1058.841058.841.3.2涨价预备费万元767.31767.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元9283.369283.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1655.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10884.765149.527202.2610884.7610884.7610884.761.1应收账款万元3265.431795.992612.343265.433265.433265.431.2存货万元4898.142693.983918.514898.144898.144898.141.2.1原辅材料万元1469.44808.191175.551469.441469.441469.441.2.2燃料动力万元73.4740.4158.7873.4773.4773.471.2.3在产品万元2253.141239.231802.522253.142253.142253.141.2.4产成品万元1102.08606.14881.671102.081102.081102.081.3现金万元2721.191496.652176.952721.192721.192721.192流动负债万元9229.415076.187383.539229.419229.419229.412.1应付账款万元9229.415076.187383.539229.419229.419229.413流动资金万元1655.35910.441324.281655.351655.351655.354铺底流动资金万元551.78303.48441.43551.78551.78551.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10938.71万元,其中:固定资产投资9283.36万元,占项目总投资的84.87%;流动资金1655.35万元,占项目总投资的15.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3568.37万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费2647.58万元,占项目总投资的24.20%;其它投资3067.41万元,占项目总投资的28.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9283.36+1655.35=10938.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9283.3684.87%1.1项目建设投资万元9283.3684.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1655.3515.13%3总投资万元万元10938.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7615.30万元,总成本12056.18万元,利润总额-4440.88万元,净利润154.28万元,增值税237.36万元,税金及附加-3330.66万元,所得税-1110.22万元;第二年收入11076.80万元,总成本16484.50万元,利润总额-5407.70万元,净利润-4055.78万元,增值税345.25万元,税金及附加167.23万元,所得税-1351.92万元;第三年生产负荷100%,收入13846.00万元,总成本10717.21万元,利润总额3128.79万元,净利润2346.59万元,增值税431.56万元,税金及附加177.58万元,所得税782.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13846.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=431.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7615.3011076.8013846.0013846.0013846.001.1关节玩具万元7615.3011076.8013846.0013846.0013846.002现价增加值万元2436.903544.584430.724430

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