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泓域咨询MACRO/ 高速冲床投资项目立项申请报告高速冲床投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9249.11万元,同比增长27.17%(1976.21万元)。其中,主营业业务高速冲床生产及销售收入为8363.32万元,占营业总收入的90.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2373.96万元,较去年同期相比增长441.65万元,增长率22.86%;实现净利润1780.47万元,较去年同期相比增长181.42万元,增长率11.35%。二、项目概况(一)项目名称高速冲床投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积42241.11平方米(折合约63.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.85%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度189.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42241.11平方米,建筑物基底占地面积33307.12平方米,总建筑面积68008.19平方米,其中:规划建设主体工程43644.62平方米,项目规划绿化面积4611.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费5421.71万元。(七)节能分析“高速冲床投资项目建设项目”,年用电量1295590.82千瓦时,年总用水量13479.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.38吨标准煤/年。达产年综合节能量47.91吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13532.97万元,其中:固定资产投资12023.20万元,占项目总投资的88.84%;流动资金1509.77万元,占项目总投资的11.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14349.00万元,总成本费用10954.98万元,税金及附加225.14万元,利润总额3394.02万元,利税总额4087.30万元,税后净利润2545.51万元,达产年纳税总额1541.78万元;达产年投资利润率25.08%,投资利税率30.20%,投资回报率18.81%,全部投资回收期6.82年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区高速冲床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区高速冲床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高速冲床投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1541.78万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.08%,投资利税率30.20%,全部投资回报率18.81%,全部投资回收期6.82年,固定资产投资回收期6.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42241.1163.33亩1.1容积率1.611.2建筑系数78.85%1.3投资强度万元/亩189.851.4基底面积平方米33307.121.5总建筑面积平方米68008.191.6绿化面积平方米4611.45绿化率6.78%2总投资万元13532.972.1固定资产投资万元12023.202.1.1土建工程投资万元5338.922.1.1.1土建工程投资占比万元39.45%2.1.2设备投资万元5421.712.1.2.1设备投资占比40.06%2.1.3其它投资万元1262.572.1.3.1其它投资占比9.33%2.1.4固定资产投资占比88.84%2.2流动资金万元1509.772.2.1流动资金占比11.16%3收入万元14349.004总成本万元10954.985利润总额万元3394.026净利润万元2545.517所得税万元1.618增值税万元468.149税金及附加万元225.1410纳税总额万元1541.7811利税总额万元4087.3012投资利润率25.08%13投资利税率30.20%14投资回报率18.81%15回收期年6.8216设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1295590.8218年用水量立方米13479.4419总能耗吨标准煤160.3820节能率20.85%21节能量吨标准煤47.9122员工数量人254第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.85%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度189.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23548.1323548.1343644.6243644.623768.911.1主要生产车间14128.8814128.8826186.7726186.772336.721.2辅助生产车间7535.407535.4013966.2813966.281206.051.3其他生产车间1883.851883.852531.392531.39226.132仓储工程4996.074996.0715836.3215836.32994.572.1成品贮存1249.021249.023959.083959.08248.642.2原料仓储2597.962597.968234.898234.89517.182.3辅助材料仓库1149.101149.103642.353642.35228.753供配电工程266.46266.46266.46266.4618.833.1供配电室266.46266.46266.46266.4618.834给排水工程306.43306.43306.43306.4316.844.1给排水306.43306.43306.43306.4316.845服务性工程3164.183164.183164.183164.18198.725.1办公用房1381.711381.711381.711381.7189.345.2生活服务1782.471782.471782.471782.47108.986消防及环保工程892.63892.63892.63892.6363.076.1消防环保工程892.63892.63892.63892.6363.077项目总图工程133.23133.23133.23133.23171.477.1场地及道路硬化9015.831852.331852.337.2场区围墙1852.339015.839015.837.3安全保卫室133.23133.23133.23133.238绿化工程3043.10106.51合计33307.1268008.1968008.195338.92六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8605.18万元,占计划投资的63.59%。其中:完成固定资产投资6228.62万元,占总投资的72.38%;完成流动资金投资2376.56,占总投资的27.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8605.181.1完成比例63.59%2完成固定资产投资万元6228.622.1完成比例72.38%3完成流动资金投资万元2376.563.1完成比例27.62%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元811.992工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元223.833企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元69.054品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元119.605其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元58.016职工工资总额万元9735.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12023.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5338.925421.71189.8512023.201.1工程费用万元5338.925421.7111245.521.1.1建筑工程费用万元5338.925338.9239.45%1.1.2设备购置及安装费万元5421.715421.7140.06%1.2工程建设其他费用万元1262.571262.579.33%1.2.1无形资产万元574.23574.231.3预备费万元688.34688.341.3.1基本预备费万元390.65390.651.3.2涨价预备费万元297.69297.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元12023.2012023.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1509.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11245.525803.637998.7711245.5211245.5211245.521.1应收账款万元3373.662024.192530.243373.663373.663373.661.2存货万元5060.483036.293795.365060.485060.485060.481.2.1原辅材料万元1518.14910.891138.611518.141518.141518.141.2.2燃料动力万元75.9145.5456.9375.9175.9175.911.2.3在产品万元2327.821396.691745.872327.822327.822327.821.2.4产成品万元1138.61683.16853.961138.611138.611138.611.3现金万元2811.381686.832108.532811.382811.382811.382流动负债万元9735.755841.457301.819735.759735.759735.752.1应付账款万元9735.755841.457301.819735.759735.759735.753流动资金万元1509.77905.861132.331509.771509.771509.774铺底流动资金万元503.25301.95377.44503.25503.25503.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13532.97万元,其中:固定资产投资12023.20万元,占项目总投资的88.84%;流动资金1509.77万元,占项目总投资的11.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5338.92万元,占项目总投资的39.45%;设备购置费5421.71万元,占项目总投资的40.06%;其它投资1262.57万元,占项目总投资的9.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12023.20+1509.77=13532.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12023.2088.84%1.1项目建设投资万元12023.2088.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1509.7711.16%3总投资万元万元13532.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8609.40万元,总成本9996.36万元,利润总额-1386.96万元,净利润202.67万元,增值税280.88万元,税金及附加-1040.22万元,所得税-346.74万元;第二年收入10761.75万元,总成本12051.71万元,利润总额-1289.96万元,净利润-967.47万元,增值税351.11万元,税金及附加211.10万元,所得税-322.49万元;第三年生产负荷100%,收入14349.00万元,总成本10954.98万元,利润总额3394.02万元,净利润2545.51万元,增值税468.14万元,税金及附加225.14万元,所得税848.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14349.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=468.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8609.4010761.7514349.0014349.0014349.001.1高速冲床万元8609.4010761.7514349.0014349.0014349.002现价增加值万元2755.013443.764591.684591.684591.683增值税

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