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泓域咨询MACRO/ 新建测量仪器零件项目立项申请报告新建测量仪器零件项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8844.20万元,同比增长30.22%(2052.53万元)。其中,主营业业务测量仪器零件生产及销售收入为7901.24万元,占营业总收入的89.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2091.01万元,较去年同期相比增长449.76万元,增长率27.40%;实现净利润1568.26万元,较去年同期相比增长274.32万元,增长率21.20%。二、项目概况(一)项目名称新建测量仪器零件项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积18696.01平方米(折合约28.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度193.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18696.01平方米,建筑物基底占地面积9456.44平方米,总建筑面积22061.29平方米,其中:规划建设主体工程16067.28平方米,项目规划绿化面积1110.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2428.26万元。(七)节能分析“新建测量仪器零件项目建设项目”,年用电量484534.53千瓦时,年总用水量16587.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.97吨标准煤/年。达产年综合节能量23.71吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7156.31万元,其中:固定资产投资5423.24万元,占项目总投资的75.78%;流动资金1733.07万元,占项目总投资的24.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15113.00万元,总成本费用12087.52万元,税金及附加124.86万元,利润总额3025.48万元,利税总额3567.65万元,税后净利润2269.11万元,达产年纳税总额1298.54万元;达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.85%,投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园测量仪器零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园测量仪器零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建测量仪器零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额1298.54万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.85%,全部投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18696.0128.03亩1.1容积率1.181.2建筑系数50.58%1.3投资强度万元/亩193.481.4基底面积平方米9456.441.5总建筑面积平方米22061.291.6绿化面积平方米1110.29绿化率5.03%2总投资万元7156.312.1固定资产投资万元5423.242.1.1土建工程投资万元1703.202.1.1.1土建工程投资占比万元23.80%2.1.2设备投资万元2428.262.1.2.1设备投资占比33.93%2.1.3其它投资万元1291.782.1.3.1其它投资占比18.05%2.1.4固定资产投资占比75.78%2.2流动资金万元1733.072.2.1流动资金占比24.22%3收入万元15113.004总成本万元12087.525利润总额万元3025.486净利润万元2269.117所得税万元1.188增值税万元417.319税金及附加万元124.8610纳税总额万元1298.5411利税总额万元3567.6512投资利润率42.28%13投资利税率49.85%14投资回报率31.71%15回收期年4.6516设备数量台(套)5717年用电量千瓦时484534.5318年用水量立方米16587.0019总能耗吨标准煤60.9720节能率26.35%21节能量吨标准煤23.7122员工数量人335第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度193.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6685.706685.7016067.2816067.281364.491.1主要生产车间4011.424011.429640.379640.37845.981.2辅助生产车间2139.422139.425141.535141.53436.641.3其他生产车间534.86534.86931.90931.9081.872仓储工程1418.471418.473896.113896.11240.632.1成品贮存354.62354.62974.03974.0360.162.2原料仓储737.60737.602025.982025.98125.132.3辅助材料仓库326.25326.25896.11896.1155.343供配电工程75.6575.6575.6575.655.263.1供配电室75.6575.6575.6575.655.264给排水工程87.0087.0087.0087.004.704.1给排水87.0087.0087.0087.004.705服务性工程898.36898.36898.36898.3655.485.1办公用房488.59488.59488.59488.5925.215.2生活服务409.77409.77409.77409.7729.336消防及环保工程253.43253.43253.43253.4317.616.1消防环保工程253.43253.43253.43253.4317.617项目总图工程37.8337.8337.8337.83-22.597.1场地及道路硬化2398.75495.97495.977.2场区围墙495.972398.752398.757.3安全保卫室37.8337.8337.8337.838绿化工程1074.9537.62合计9456.4422061.2922061.291703.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4496.34万元,占计划投资的62.83%。其中:完成固定资产投资3503.27万元,占总投资的77.91%;完成流动资金投资993.07,占总投资的22.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4496.341.1完成比例62.83%2完成固定资产投资万元3503.272.1完成比例77.91%3完成流动资金投资万元993.073.1完成比例22.09%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1008.582工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元265.973企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元90.824品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元151.385其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元104.486职工工资总额万元7531.73五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5423.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1703.202428.26193.485423.241.1工程费用万元1703.202428.269264.801.1.1建筑工程费用万元1703.201703.2023.80%1.1.2设备购置及安装费万元2428.262428.2633.93%1.2工程建设其他费用万元1291.781291.7818.05%1.2.1无形资产万元533.45533.451.3预备费万元758.33758.331.3.1基本预备费万元405.03405.031.3.2涨价预备费万元353.30353.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元5423.245423.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1733.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9264.804144.157374.079264.809264.809264.801.1应收账款万元2779.441111.781945.612779.442779.442779.441.2存货万元4169.161667.662918.414169.164169.164169.161.2.1原辅材料万元1250.75500.30875.521250.751250.751250.751.2.2燃料动力万元62.5425.0143.7862.5462.5462.541.2.3在产品万元1917.81767.131342.471917.811917.811917.811.2.4产成品万元938.06375.22656.64938.06938.06938.061.3现金万元2316.20926.481621.342316.202316.202316.202流动负债万元7531.733012.695272.217531.737531.737531.732.1应付账款万元7531.733012.695272.217531.737531.737531.733流动资金万元1733.07693.231213.151733.071733.071733.074铺底流动资金万元577.68231.08404.38577.68577.68577.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7156.31万元,其中:固定资产投资5423.24万元,占项目总投资的75.78%;流动资金1733.07万元,占项目总投资的24.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1703.20万元,占项目总投资的23.80%;设备购置费2428.26万元,占项目总投资的33.93%;其它投资1291.78万元,占项目总投资的18.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5423.24+1733.07=7156.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5423.2475.78%1.1项目建设投资万元5423.2475.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1733.0724.22%3总投资万元万元7156.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6045.20万元,总成本14824.20万元,利润总额-8779.00万元,净利润94.81万元,增值税166.92万元,税金及附加-6584.25万元,所得税-2194.75万元;第二年收入10579.10万元,总成本22542.07万元,利润总额-11962.97万元,净利润-8972.23万元,增值税292.12万元,税金及附加109.84万元,所得税-2990.74万元;第三年生产负荷100%,收入15113.00万元,总成本12087.52万元,利润总额3025.48万元,净利润2269.11万元,增值税417.31万元,税金及附加124.86万元,所得税756.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15113.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=417.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6045.2010579.1015113.0015113.0015113.001.1测量仪器零件万元6045.2010579.1015113.0015113.0015113.002现价增加值万元1934.463385.314836.164836.164836.163增值税万元166.92292.12417.31417

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