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泓域咨询MACRO/ 新建塔式起重机械项目立项申请报告新建塔式起重机械项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入16787.59万元,同比增长15.39%(2238.45万元)。其中,主营业业务塔式起重机械生产及销售收入为14576.22万元,占营业总收入的86.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3723.43万元,较去年同期相比增长917.47万元,增长率32.70%;实现净利润2792.57万元,较去年同期相比增长599.47万元,增长率27.33%。二、项目概况(一)项目名称新建塔式起重机械项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积41767.54平方米(折合约62.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.80%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度161.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41767.54平方米,建筑物基底占地面积26230.02平方米,总建筑面积55133.15平方米,其中:规划建设主体工程37348.05平方米,项目规划绿化面积2856.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5416.54万元。(七)节能分析“新建塔式起重机械项目建设项目”,年用电量899094.30千瓦时,年总用水量11742.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.50吨标准煤/年。达产年综合节能量43.36吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12083.64万元,其中:固定资产投资10126.28万元,占项目总投资的83.80%;流动资金1957.36万元,占项目总投资的16.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18735.00万元,总成本费用14461.84万元,税金及附加237.80万元,利润总额4273.16万元,利税总额5100.36万元,税后净利润3204.87万元,达产年纳税总额1895.49万元;达产年投资利润率35.36%,投资利税率42.21%,投资回报率26.52%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园塔式起重机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园塔式起重机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建塔式起重机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1895.49万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.36%,投资利税率42.21%,全部投资回报率26.52%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41767.5462.62亩1.1容积率1.321.2建筑系数62.80%1.3投资强度万元/亩161.711.4基底面积平方米26230.021.5总建筑面积平方米55133.151.6绿化面积平方米2856.08绿化率5.18%2总投资万元12083.642.1固定资产投资万元10126.282.1.1土建工程投资万元4687.612.1.1.1土建工程投资占比万元38.79%2.1.2设备投资万元5416.542.1.2.1设备投资占比44.83%2.1.3其它投资万元22.132.1.3.1其它投资占比0.18%2.1.4固定资产投资占比83.80%2.2流动资金万元1957.362.2.1流动资金占比16.20%3收入万元18735.004总成本万元14461.845利润总额万元4273.166净利润万元3204.877所得税万元1.328增值税万元589.409税金及附加万元237.8010纳税总额万元1895.4911利税总额万元5100.3612投资利润率35.36%13投资利税率42.21%14投资回报率26.52%15回收期年5.2716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时899094.3018年用水量立方米11742.3519总能耗吨标准煤111.5020节能率28.75%21节能量吨标准煤43.3622员工数量人265第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.80%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度161.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18544.6218544.6237348.0537348.053493.011.1主要生产车间11126.7711126.7722408.8322408.832165.671.2辅助生产车间5934.285934.2811951.3811951.381117.761.3其他生产车间1483.571483.572166.192166.19209.582仓储工程3934.503934.5011560.3111560.31786.322.1成品贮存983.63983.632890.082890.08196.582.2原料仓储2045.942045.946011.366011.36408.892.3辅助材料仓库904.94904.942658.872658.87180.853供配电工程209.84209.84209.84209.8416.063.1供配电室209.84209.84209.84209.8416.064给排水工程241.32241.32241.32241.3214.364.1给排水241.32241.32241.32241.3214.365服务性工程2491.852491.852491.852491.85169.495.1办公用房1281.241281.241281.241281.2496.675.2生活服务1210.611210.611210.611210.6196.736消防及环保工程702.96702.96702.96702.9653.796.1消防环保工程702.96702.96702.96702.9653.797项目总图工程104.92104.92104.92104.9257.557.1场地及道路硬化6963.111362.741362.747.2场区围墙1362.746963.116963.117.3安全保卫室104.92104.92104.92104.928绿化工程2772.3797.03合计26230.0255133.1555133.154687.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9571.92万元,占计划投资的79.21%。其中:完成固定资产投资6248.64万元,占总投资的65.28%;完成流动资金投资3323.28,占总投资的34.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9571.921.1完成比例79.21%2完成固定资产投资万元6248.642.1完成比例65.28%3完成流动资金投资万元3323.283.1完成比例34.72%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元762.322工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元245.063企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元86.124品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元107.735其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元76.356职工工资总额万元12755.99五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10126.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4687.615416.54161.7110126.281.1工程费用万元4687.615416.5414713.351.1.1建筑工程费用万元4687.614687.6138.79%1.1.2设备购置及安装费万元5416.545416.5444.83%1.2工程建设其他费用万元22.1322.130.18%1.2.1无形资产万元10.8610.861.3预备费万元11.2711.271.3.1基本预备费万元5.455.451.3.2涨价预备费万元5.825.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10126.2810126.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1957.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14713.357422.289447.7614713.3514713.3514713.351.1应收账款万元4414.012648.403089.804414.014414.014414.011.2存货万元6621.013972.604634.716621.016621.016621.011.2.1原辅材料万元1986.301191.781390.411986.301986.301986.301.2.2燃料动力万元99.3259.5969.5299.3299.3299.321.2.3在产品万元3045.661827.402131.973045.663045.663045.661.2.4产成品万元1489.73893.841042.811489.731489.731489.731.3现金万元3678.342207.002574.843678.343678.343678.342流动负债万元12755.997653.598929.1912755.9912755.9912755.992.1应付账款万元12755.997653.598929.1912755.9912755.9912755.993流动资金万元1957.361174.421370.151957.361957.361957.364铺底流动资金万元652.45391.47456.72652.45652.45652.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12083.64万元,其中:固定资产投资10126.28万元,占项目总投资的83.80%;流动资金1957.36万元,占项目总投资的16.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4687.61万元,占项目总投资的38.79%;设备购置费5416.54万元,占项目总投资的44.83%;其它投资22.13万元,占项目总投资的0.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10126.28+1957.36=12083.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10126.2883.80%1.1项目建设投资万元10126.2883.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1957.3616.20%3总投资万元万元12083.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11241.00万元,总成本4032.99万元,利润总额7208.01万元,净利润209.51万元,增值税353.64万元,税金及附加5406.01万元,所得税1802.00万元;第二年收入13114.50万元,总成本4536.28万元,利润总额8578.22万元,净利润6433.67万元,增值税412.58万元,税金及附加216.58万元,所得税2144.55万元;第三年生产负荷100%,收入18735.00万元,总成本14461.84万元,利润总额4273.16万元,净利润3204.87万元,增值税589.40万元,税金及附加237.80万元,所得税1068.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18735.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=589.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11241.0013114.5018735.0018735.0018735.001.1塔式起重机械万元11241.0013114.5018735.0018735.0018735.002现价增加值万元3597.124196.645995.205995.205995

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