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市财政局工作总结(一)财政收入实现稳定增长全市财政一般预算总收入完成亿元,首次突破1000亿元大关;一般预算收入完成亿元,首次突破500亿元大关,为预算的%,增长 36%;政府性基金预算收入完成亿元,为预算的%,增长%。其中,市本级财政一般预算收入完成亿元,为预算的139%,剔除实施新体制后企业划转因素,同口径增长%;市本级政府性基金预算收入完成亿元,完成预算的%,增长%。(二)重点支出得到切实保障XX 年,全市财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%;政府性基金预算支出完成亿元,增长%。其中,市本级财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%。政府性基金预算支出完成亿元,增长%。在财政支出规模持续扩大的同时,XX 年,全市财政用于支持统筹城乡发展的投入明显加大,其中,教科文卫、社保就业、产业发展、交通运输、环境保护等方面的财政投入均较上年有了较大幅度增加。市级财政坚持集中财力办大事,用于产业发展资金亿元,拨付灾后重建资金亿元,投入城乡基础设施建设亿元。同时,市委、市政府确定的改善民生和深化改革方面的投入也得到了切实保障。其中,市级安排医疗卫生支出亿元,安排村级公共服务资金亿元;市级安排 “十大民生工程”资金亿元。没有发生因财政资金不到位影响项目实施的问题,切实保障了统筹城乡发展重点项目的支出需要。(三)基础管理工作进一步强化XX 年,财政基础管理工作不断加强。一是深化预算管理制度改革。去年,市级财政试编了社会保险基金预算,启动了国有资本经营预算编制工作,出台了规范市级国有土地使用权出让收支预算管理的规定,初步建立了完整的政府预算体系。同时,改进了市级项目预算编制规程,将政府重点项目预算和基金预算一并纳入部门预算申报和批复,形成了“一本”完整的部门预算。二是完善市以下财政体制。结合 13个功能区建设和产业布局调整,加强了财税扶持政策和财政体制调整的调研,出台了石化产业功能区市、县两级税收分享办法,推进金融总部商务区建设的财税扶持政策,以及产业布局调整过程中区(市)县间税源转移财力补偿办法等,积极构建有利于成都统筹城乡发展的市以下财政管理体制。三是推进财政支出绩效管理。市级财政出台了市级行政费用控制考核办法 、 加强市级财政支出管理暂行办法等一系列制度、办法和措施,加强项目支出预算的管理,从严控制一般性支出增长,切实保障重点支出需要;同时,选择了 16个重点项目组织开展了绩效评价试点,深入开展了“小金库”专项治理和财政专项资金筹集、管理、使用的监督检查,扩大了政府采购和“公务卡”试点范围,着力提升财政支出绩效。四是科学编制财政规划。与财政部科研所组成了联合课题组,在深入调研的基础上,认真进行财政“十二五”规划编制工作,形成了规划初稿,正在进行修改完善。(四)机关自身建设全面加强一是认真组织理论学习。围绕深入贯彻落实科学发展观、建设世界现代田园城市等 5个重点专题,局党组、支部和各处(室)认真组织开展学习和交流,进一步提高了全局干部队伍的思想素质、理论水平和业务能力。二是充分发挥班子的核心作用。严格按照民主集中制的要求,切实加强局党组自身建设,坚持“按制度、按程序”进行决策、议事和选拔任用干部,进一步增强了班子的凝聚力和战斗力。三是切实加强干部队伍管理。研究制定了局公务员考核实施办法(试行) 、 局处级领导干部日常考察和管理办法(试行) 、 进一步加强干部因公(私)出国(境)管理工作的通知等制度规定,完善了干部日常管理制度。四是切实加强反腐倡廉工作。深入开展了反腐倡廉教育,认真开展了贯彻实施两项法规制度和廉政风险防控机制试点工作,全局党员干部对照岗位职责和“52 个不准” ,认真进行了自查自纠,逐一梳理了廉政风险点,从制度和机制上着力保证财政干部和财政资金“双安全” 。五是进一步规范工作程序。研究制定了规范性文件起草审查备案暂行规定 、 加强市级财政支出管理局内部工作规程等 12项内部管理制度,完善了机关内部工作机制。六是推进财政信息公开工作。出台了预算信息公开实施意见 、 财政信息公开实施办法 ,明确了公开的时间,在公开的范围、内容等方面,也进行了大胆地改革和尝试,初步建立了财政预算信息公开的机制。XX 市财政局 XX年工作计划XX 年是“十二五”时期的起步之年,也是我市加快转变经济发展方式、推进世界现代田园城市建设的关键之年。财政工作要紧紧围绕今年的收支预算目标,突出抓好以下四个方面:(一)狠抓增收节支,确保财政收支平衡。强化财政收入管理,加强对经济运行和预算执行的分析与研究,确保财政收入持续稳定增长。依法加强税收征管,清理规范税收优惠政策,确保应收尽收。进一步规范非税收入管理,严格执行中央有关规定,将按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。坚持厉行节约,勤俭办一切事业,推进节约型政府建设。坚决压缩一般性支出,从严控制公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用等三项经费规模。强化预算刚性,严肃财经纪律,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。(二)加大改革攻坚力度,完善公共财政体系。加快建立公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接、科学完整的政府预算体系。进一步明确政府间事权和支出责任划分,理顺市和区(市)县间财力与事权关系。完善转移支付体系,科学设置、合理搭配一般性转移支付和专项转移支付,加大对区(市)县转移支付力度。健全县级基本财力保障机制。深化国库集中收付制度改革,完善国库集中支付和收入收缴运行机制,健全预算执行动态监控机制。在市级预算部门和单位全面推广应用公务卡,全面启动区(市)县公务卡改革。进一步扩大政府采购、政府购买服务的项目范围,推进财税库银税收收入电子缴库横向联网。围绕城乡统筹综合配套改革,制定和完善促进城乡居民自由迁徙、实现生产要素自由流动、加快公共资源均衡配置、推动市级战略功能区建设的财税政策措施。(三)推进科学精细管理,提升财政管理绩效。深化部门预算改革,推进基本支出实物费用定额试点,建立人员定额与实物费用定额管理相结合的基本支出标准体系。细化项目预算编制,完善项目支出分类方法,推进项目库建设和项目预算滚动管理。规范政府重点项目预算编制规程,提高预算年初到位率。完善部门预算执行管理制度,健全预算支出责任制度,加快支出进度,提高预算支出执行的均衡性和效率。加快推进项目支出绩效评价,扩大绩效考评范围,逐步建立绩效评价结果运用机制和绩效考评跟踪问效制度。推进财政法制建设,强化财政执法监督,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强基层财政建设,强化县乡财政特别是乡镇财政就地监管职责,确保各项惠民政策落到实处。严格政府债务管理,建立灾后重建、政府债务融资贷款偿债准备金制度,防范和化解财政风险。积极推进预算公开,自觉接受人大、政协和社会各方面的监督。(四)加强财政自身建设,努力提高履职能力。一是要加强干部教育培训,注重干部学习能力的培养和知识更新,提高干部的思想认识和理论水平,切实转变干部观念,从思想上、理论上为推进科学发展注入新动力。二是要围绕推进规范化服务型政府建设,狠抓干部工作作风转变。深入推进反腐倡廉建设,完善机关内部工作机制。认真落实省委“四个特别”的要求和市委求真务实八项规定,强化干部的责任意识、大局意识和服务意识。三是要加强领导班子和干部队伍建设,充分发挥班子核心作用,注重财政干部的培养,着力弘扬积极向上的机关作风,不断开创财政工作的新局面。(一)财政收入实现稳定增长全市财政一般预算总收入完成亿元,首次突破1000亿元大关;一般预算收入完成亿元,首次突破500亿元大关,为预算的%,增长 36%;政府性基金预算收入完成亿元,为预算的%,增长%。其中,市本级财政一般预算收入完成亿元,为预算的139%,剔除实施新体制后企业划转因素,同口径增长%;市本级政府性基金预算收入完成亿元,完成预算的%,增长%。(二)重点支出得到切实保障XX 年,全市财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%;政府性基金预算支出完成亿元,增长%。其中,市本级财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%。政府性基金预算支出完成亿元,增长%。在财政支出规模持续扩大的同时,XX 年,全市财政用于支持统筹城乡发展的投入明显加大,其中,教科文卫、社保就业、产业发展、交通运输、环境保护等方面的财政投入均较上年有了较大幅度增加。市级财政坚持集中财力办大事,用于产业发展资金亿元,拨付灾后重建资金亿元,投入城乡基础设施建设亿元。同时,市委、市政府确定的改善民生和深化改革方面的投入也得到了切实保障。其中,市级安排医疗卫生支出亿元,安排村级公共服务资金亿元;市级安排 “十大民生工程”资金亿元。没有发生因财政资金不到位影响项目实施的问题,切实保障了统筹城乡发展重点项目的支出需要。(三)基础管理工作进一步强化XX 年,财政基础管理工作不断加强。一是深化预算管理制度改革。去年,市级财政试编了社会保险基金预算,启动了国有资本经营预算编制工作,出台了规范市级国有土地使用权出让收支预算管理的规定,初步建立了完整的政府预算体系。同时,改进了市级项目预算编制规程,将政府重点项目预算和基金预算一并纳入部门预算申报和批复,形成了“一本”完整的部门预算。二是完善市以下财政体制。结合 13个功能区建设和产业布局调整,加强了财税扶持政策和财政体制调整的调研,出台了石化产业功能区市、县两级税收分享办法,推进金融总部商务区建设的财税扶持政策,以及产业布局调整过程中区(市)县间税源转移财力补偿办法等,积极构建有利于成都统筹城乡发展的市以下财政管理体制。三是推进财政支出绩效管理。市级财政出台了市级行政费用控制考核办法 、 加强市级财政支出管理暂行办法等一系列制度、办法和措施,加强项目支出预算的管理,从严控制一般性支出增长,切实保障重点支出需要;同时,选择了 16个重点项目组织开展了绩效评价试点,深入开展了“小金库”专项治理和财政专项资金筹集、管理、使用的监督检查,扩大了政府采购和“公务卡”试点范围,着力提升财政支出绩效。四是科学编制财政规划。与财政部科研所组成了联合课题组,在深入调研的基础上,认真进行财政“十二五”规划编制工作,形成了规划初稿,正在进行修改完善。(四)机关自身建设全面加强一是认真组织理论学习。围绕深入贯彻落实科学发展观、建设世界现代田园城市等 5个重点专题,局党组、支部和各处(室)认真组织开展学习和交流,进一步提高了全局干部队伍的思想素质、理论水平和业务能力。二是充分发挥班子的核心作用。严格按照民主集中制的要求,切实加强局党组自身建设,坚持“按制度、按程序”进行决策、议事和选拔任用干部,进一步增强了班子的凝聚力和战斗力。三是切实加强干部队伍管理。研究制定了局公务员考核实施办法(试行) 、 局处级领导干部日常考察和管理办法(试行) 、 进一步加强干部因公(私)出国(境)管理工作的通知等制度规定,完善了干部日常管理制度。四是切实加强反腐倡廉工作。深入开展了反腐倡廉教育,认真开展了贯彻实施两项法规制度和廉政风险防控机制试点工作,全局党员干部对照岗位职责和“52 个不准” ,认真进行了自查自纠,逐一梳理了廉政风险点,从制度和机制上着力保证财政干部和财政资金“双安全” 。五是进一步规范工作程序。研究制定了规范性文件起草审查备案暂行规定 、 加强市级财政支出管理局内部工作规程等 12项内部管理制度,完善了机关内部工作机制。六是推进财政信息公开工作。出台了预算信息公开实施意见 、 财政信息公开实施办法 ,明确了公开的时间,在公开的范围、内容等方面,也进行了大胆地改革和尝试,初步建立了财政预算信息公开的机制。XX 市财政局 XX年工作计划XX 年是“十二五”时期的起步之年,也是我市加快转变经济发展方式、推进世界现代田园城市建设的关键之年。财政工作要紧紧围绕今年的收支预算目标,突出抓好以下四个方面:(一)狠抓增收节支,确保财政收支平衡。强化财政收入管理,加强对经济运行和预算执行的分析与研究,确保财政收入持续稳定增长。依法加强税收征管,清理规范税收优惠政策,确保应收尽收。进一步规范非税收入管理,严格执行中央有关规定,将按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。坚持厉行节约,勤俭办一切事业,推进节约型政府建设。坚决压缩一般性支出,从严控制公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用等三项经费规模。强化预算刚性,严肃财经纪律,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。(二)加大改革攻坚力度,完善公共财政体系。加快建立公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接、科学完整的政府预算体系。进一步明确政府间事权和支出责任划分,理顺市和区(市)县间财力与事权关系。完善转移支付体系,科学设置、合理搭配一般性转移支付和专项转移支付,加大对区(市)县转移支付力度。健全县级基本财力保障机制。深化国库集中收付制度改革,完善国库集中支付和收入收缴运行机制,健全预算执行动态监控机制。在市级预算部门和单位全面推广应用公务卡,全面启动区(市)县公务卡改革。进一步扩大政府采购、政府购买服务的项目范围,推进财税库银税收收入电子缴库横向联网。围绕城乡统筹综合配套改革,制定和完善促进城乡居民自由迁徙、实现生产要素自由流动、加快公共资源均衡配置、推动市级战略功能区建设的财税政策措施。(三)推进科学精细管理,提升财政管理绩效。深化部门预算改革,推进基本支出实物费用定额试点,建立人员定额与实物费用定额管理相结合的基本支出标准体系。细化项目预算编制,完善项目支出分类方法,推进项目库建设和项目预算滚动管理。规范政府重点项目预算编制规程,提高预算年初到位率。完善部门预算执行管理制度,健全预算支出责任制度,加快支出进度,提高预算支出执行的均衡性和效率。加快推进项目支出绩效评价,扩大绩效考评范围,逐步建立绩效评价结果运用机制和绩效考评跟踪问效制度。推进财政法制建设,强化财政执法监督,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强基层财政建设,强化县乡财政特别是乡镇财政就地监管职责,确保各项惠民政策落到实处。严格政府债务管理,建立灾后重建、政府债务融资贷款偿债准备金制度,防范和化解财政风险。积极推进预算公开,自觉接受人大、政协和社会各方面的监督。(四)加强财政自身建设,努力提高履职能力。一是要加强干部教育培训,注重干部学习能力的培养和知识更新,提高干部的思想认识和理论水平,切实转变干部观念,从思想上、理论上为推进科学发展注入新动力。二是要围绕推进规范化服务型政府建设,狠抓干部工作作风转变。深入推进反腐倡廉建设,完善机关内部工作机制。认真落实省委“四个特别”的要求和市委求真务实八项规定,强化干部的责任意识、大局意识和服务意识。三是要加强领导班子和干部队伍建设,充分发挥班子核心作用,注重财政干部的培养,着力弘扬积极向上的机关作风,不断开创财政工作的新局面。(一)财政收入实现稳定增长全市财政一般预算总收入完成亿元,首次突破1000亿元大关;一般预算收入完成亿元,首次突破500亿元大关,为预算的%,增长 36%;政府性基金预算收入完成亿元,为预算的%,增长%。其中,市本级财政一般预算收入完成亿元,为预算的139%,剔除实施新体制后企业划转因素,同口径增长%;市本级政府性基金预算收入完成亿元,完成预算的%,增长%。(二)重点支出得到切实保障XX 年,全市财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%;政府性基金预算支出完成亿元,增长%。其中,市本级财政一般预算支出完成亿元,同口径增长%。政府性基金预算支出完成亿元,增长%。在财政支出规模持续扩大的同时,XX 年,全市财政用于支持统筹城乡发展的投入明显加大,其中,教科文卫、社保就业、产业发展、交通运输、环境保护等方面的财政投入均较上年有了较大幅度增加。市级财政坚持集中财力办大事,用于产业发展资金亿元,拨付灾后重建资金亿元,投入城乡基础设施建设亿元。同时,市委、市政府确定的改善民生和深化改革方面的投入也得到了切实保障。其中,市级安排医疗卫生支出亿元,安排村级公共服务资金亿元;市级安排 “十大民生工程”资金亿元。没有发生因财政资金不到位影响项目实施的问题,切实保障了统筹城乡发展重点项目的支出需要。(三)基础管理工作进一步强化XX 年,财政基础管理工作不断加强。一是深化预算管理制度改革。去年,市级财政试编了社会保险基金预算,启动了国有资本经营预算编制工作,出台了规范市级国有土地使用权出让收支预算管理的规定,初步建立了完整的政府预算体系。同时,改进了市级项目预算编制规程,将政府重点项目预算和基金预算一并纳入部门预算申报和批复,形成了“一本”完整的部门预算。二是完善市以下财政体制。结合 13个功能区建设和产业布局调整,加强了财税扶持政策和财政体制调整的调研,出台了石化产业功能区市、县两级税收分享办法,推进金融总部商务区建设的财税扶持政策,以及产业布局调整过程中区(市)县间税源转移财力补偿办法等,积极构建有利于成都统筹城乡发展的市以下财政管理体制。三是推进财政支出绩效管理。市级财政出台了市级行政费用控制考核办法 、 加强市级财政支出管理暂行办法等一系列制度、办法和措施,加强项目支出预算的管理,从严控制一般性支出增长,切实保障重点支出需要;同时,选择了 16个重点项目组织开展了绩效评价试点,深入开展了“小金库”专项治理和财政专项资金筹集、管理、使用的监督检查,扩大了政府采购和“公务卡”试点范围,着力提升财政支出绩效。四是科学编制财政规划。与财政部科研所组成了联合课题组,在深入调研的基础上,认真进行财政“十二五”规划编制工作,形成了规划初稿,正在进行修改完善。(四)机关自身建设全面加强一是认真组织理论学习。围绕深入贯彻落实科学发展观、建设世界现代田园城市等 5个重点专题,局党组、支部和各处(室)认真组织开展学习和交流,进一步提高了全局干部队伍的思想素质、理论水平和业务能力。二是充分发挥班子的核心作用。严格按照民主集中制的要求,切实加强局党组自身建设,坚持“按制度、按程序”进行决策、议事和选拔任用干部,进一步增强了班子的凝聚力和战斗力。三是切实加强干部队伍管理。研究制定了局公务员考核实施办法(试行) 、 局处级领导干部日常考察和管理办法(试行) 、 进一步加强干部因公(私)出国(境)管理工作的通知等制度规定,完善了干部日常管理制度。四是切实加强反腐倡廉工作。深入开展了反腐倡廉教育,认真开展了贯彻实施两项法规制度和廉政风险防控机制试点工作,全局党员干部对照岗位职责和“52 个不准” ,认真进行了自查自纠,逐一梳理了廉政风险点,从制度和机制上着力保证财政干部和财政资金“双安全” 。五是进一步规范工作程序。研究制定了规范性文件起草审查备案暂行规定 、 加强市级财政支出管理局内部工作规程等 12项内部管理制度,完善了机关内部工作机制。六是推进财政信息公开工作。出台了预算信息公开实施意见 、 财政信息公开实施办法 ,明确了公开的时间,在公开的范围、内容等方面,也进行了大胆地改革和尝试,初步建立了财政预算信息公开的机制。XX 市财政局 XX年工作计划XX 年是“十二五”时期的起步之年,也是我市加快转变经济发展方式、推进世界现代田园城市建设的关键之年。财政工作要紧紧围绕今年的收支预算目标,突出抓好以下四个方面:(一)狠抓增收节支,确保财政收支平衡。强化财政收入管理,加强对经济运行和预算执行的分析与研究,确保财政收入持续稳定增长。依法加强税收征管,清理规范税收优惠政策,确保应收尽收。进一步规范非税收入管理,严格执行中央有关规定,将按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。坚持厉行节约,勤俭办一切事业,推进节约型政府建设。坚决压缩一般性支出,从严控制公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用等三项经费规模。强化预算刚性,严肃财经纪律,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。(二)加大改革攻坚力度,完善公共财政体系。加快建立公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接、科学完整的政府预算体系。进一步明确政府间事权和支出

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